题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于未函证的应收账款,注册会计师应执行的最为有效的审计程序是( )。
A.测试相关的内部控制
B.审查资产负债表日后的收款情况
C.执行分析性程序
D.检查相关的原始凭证
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
A.测试相关的内部控制
B.审查资产负债表日后的收款情况
C.执行分析性程序
D.检查相关的原始凭证
B.审查与应收账款有关的销货凭证
C.进行分析程序
D.审查资产负债表日后的收款情况
A.重新测试相关的内部控制
B.审查与应收账款相关的销货凭证
C.进行分析性复核
D.审查资产负债表日后的收款情况
问题:
(1)指出应调整的产品销售收入的数额。
(2)指出该公司在销售业务中存在的问题。
借:银行存款 14000000
贷:预收账款 14000000
问题:
(1)怎样分析上述业务。
(2)怎样审查上述业务。
A.设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报
B.选择和运用恰当的会计政策
C.作出合理的会计估计
D.对期后事项、或有事项、关联方交易的披露
A.引言段 B.范围段
C.审计意见段 D.注册会计师的责任段
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