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[多选题]

下列各项审计程序中,属于实质性测试程序的有: ( )。

A.突击盘点现金

B.抽取大额现金支票存根,检查是否都经授权批准

C.任意抽样数目的银行存款余额调节表,查核其是否按月编制并经复核无误

D.函证所有银行存款账户余额

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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更多“下列各项审计程序中,属于实质性测试程序的有: ()。 A.突…”相关的问题
第1题
以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有(    )。

A、检查银行预留印鉴是否按照规定保管

B、检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况

C、检查库存现金是否妥善保管,是否定期盘点、核对

D、检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账本位币金额

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第2题
对货币资金的盘点属于(  )。

A.预告审计  B.突击审计

C.任意审计  D.强制审计

E.监督审计

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第3题
货币资金审计的固有风险较高的原因主要有:(  )。

A.有关货币资金的财务制度要求较为严格

B.货币资金错报、漏报可能影响到会计科目较多

C.库存现金存放在企业内部

D.货币资金流动性最高

E.货币资金安全性较差

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第4题
银行存款调节表由客户编制时,审计应对其实施的审计是(  )。

A.验算调节表的数字计算和未兑现支票的加总

B.审查未兑现的支票清单中是否有漏记付款业务的情况

C.验证客户收付截止日期,并审查截止日后一周的收支活动

D.查证银行存款总账的账面余额和银行对账单的余额

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第5题
对银行内部控制制度的审计,应注意(  )。

A.银行存款收付凭证管理制度

B.现金管理及审批制度

C.银行存款账目核对

D.实行出纳和账务分管

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第6题
银行存款实质性测试的程序是(  )。

A.函证各银行存款的余额

B.审查结算日银行存款调节表

C.清点库存现金

D.验证企业收付款截止日期,并审查截止日前后一周的活动

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第7题
银行存款支出凭证的管理制度包括(  )。

A.企业要建立严格的支票管理制度

B.空白支票专人保管,签发支票经过合理授权,且由两人或两人以上共同办理,实行图章分管

C.签发支票,都附有核准的发票或其他凭证

D.借用空白支票时,应写明抬头和用途,要履行借用手续,及时报账

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第8题
银行存款收入凭证的管理制度包括(  )。

A.收到的外来票和汇票由专人登记和办理验收手续

B.收入外单位的款项都给对方开出预先编好连续号码的收据

C.所有收据都由会计员审核,再由出纳员收款,登记银行存款日记账

D.企业营业收入支票和现金都及时全部地送存银行,并根据回单,登记银行存款日记账

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第9题
通过内部控制系统的抽查测试,若发现(  )的情况则说明内部控制不健全。

A.有关凭证按照发生顺序装订保管

B.银行存款账目定期与银行进行对账

C.支票上印鉴章都事先盖好

D.作废支票均加盖“作废”戳记并与存根分别妥善保存

E.指定支票开具人定期编制银行存款调节表

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