题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

评审应收款项内部控制制度的一般内容,包括( )。

A.严密的现金管理制度和结算纪律

B.严格控制同企业无关的应收款项

C.应收款项的定期清理制度

D.应收款项的会计岗位责任制和内部稽核制度

E.应收款项的报告制度

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有3位网友选择 C,占比37.5%
  • · 有2位网友选择 E,占比25%
  • · 有1位网友选择 B,占比12.5%
  • · 有1位网友选择 A,占比12.5%
  • · 有1位网友选择 D,占比12.5%
匿名网友 选择了D
[1.***.***.205] 1天前
匿名网友 选择了E
[50.***.***.226] 1天前
匿名网友 选择了B
[10.***.***.201] 1天前
匿名网友 选择了E
[97.***.***.162] 1天前
匿名网友 选择了A
[140.***.***.75] 1天前
匿名网友 选择了C
[67.***.***.28] 1天前
匿名网友 选择了C
[161.***.***.221] 1天前
匿名网友 选择了C
[201.***.***.35] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“评审应收款项内部控制制度的一般内容,包括()。 A.严密的现…”相关的问题
第1题
内部控制制度的评审内容主要包括( )。

A.内部控制制度的了解和描述

B.对内部控制制度的结果进行复核

C.内部控制制度的初步评价

D.对内部控制制度的合理性进行实质性测试

点击查看答案
第2题
对存货的审计内容包括()等方面。

A.对其内部控制制度进行评审

B. 核实存货的实用数

C. 审计存货收发的真实性

D. 审计存货收发的合法性

点击查看答案
第3题
良好的应收账款内部控制制度应包括的内容有( )。

A.明确的职责分工制度

B.健全的凭证、记录和审批制度

C.有效的货款催收制度

D.完善的内部审计制度

点击查看答案
第4题
通过对应收账款内部控制制度的测试和评价,就确定了应收款项数据真实性检查可以依赖的程度,因而不必对应收款
项进行审计了。 ( )
点击查看答案
第5题
中国联通作为在上海、中国香港和纽约上市的公司,自2005年年末开始就把内部控制评审作为保证内部控
制建设有效性的一项重大项目来抓,经过两年多的摸索、实践,逐步建立健全了内部控制评审体系,积累了一些经验。 (1)制订评审工作计划 中国联通根据公司的业务特点,制订了内部控制评审工作计划,包括明确职责、确定评审范围、明确具体测试时间、确定被评审单位等各方面。在明确各个层面以及各个部门的职责方面,总部各部门、各省分公司的主要负责人是内部控制建设工作的第一责任人,从总部到各省级分公司、各地市级分公司均要设立内部控制办公室,负责具体的组织协调工作;在确定评审范围时,重点关注重要会计科目、重要经营场所、重要业务流程、流程风险评估、关键控制及相互之间的匹配关系,还制定了统一的记录、测试和报告标准及对应的测试方法;为保证评审工作的有效执行,在确定测试执行人员、职责分工后,明确分段测试具体时间,如应当在年末以前就对其年末流程和程序进行复核,以确保年末流程和程序设计的有效性等;在确定被评审单位方面,按照自上而下的评价方法,省分公司为必审单位;按照重要性原则,省会城市和资产或收入规模占全国汇总的0.4%以上的地市分公司为必审单位,按照风险的重要程度,以前年度发生过财务报告错报、舞弊行为,或公司内、外各项检查、审计中发现重大问题的地市分公司为必审单位。 (2)组织评审人员培训 中国联通在进行内部控制评审前,组织评审人员进行了集中培训,对参与培训的人员明确内部控制建设评审工作的整体要求,要求参与培.训的人员重点掌握内部控制建设评审的方法和对关键控制点的分析评价,统一评价标准,并教育评审人员要遵循以下五项原则:独立性、客观性、规范性、全面性的原则,自上而下的原则,关注重点的原则,注重效果的原则,注重文档记录的原则。 (3)评审实施 各评审小组成员要根据《中国联通省级分公司内部控制规范》所确定的控制措施编制《内部控制评审工作底稿》,依据《内部控制评审工作底稿》的具体要求对《内部控制制度规范》设计的健全性与执行的有效性进行现场测试。 ①中国联通内部控制评审的主要内容包括控制环境评审、控制活动评审和IT信息系统控制评审。控制环境评审主要包括检查《员工职业道德守则》、《不相容职务相互分离暂行规定》、《风险评估管理办法》及《反舞弊暂行规定》等制度的培训和规范执行情况、检查经营信息定期分析、财务数据出现重大波动的分析报告,主要经济活动授权审批,经营发展目标实施以及人力资源政策等控制要求的落实执行情况; 控制活动评审主要围绕资本性支出、收入、成本费用、资金及资产、财务及信息披露以及其他共性六个影响财务信息真实性的业务流程,检查各分公司内部控制制度的健全性及执行的有效性;依掂控制活动发生的频率,抽取一定数量的样本,测试各项控制措施的执行情况和效果。IT信息系统控制评审基本围绕信息系统总体控制和应用控制的要求,对系统开发及变更管理、数据备份管理、日常维护管理、安全管理、系统自动控制、系统用户权限和电子表格管控等情况进行检查,同时针对各省分公司IT管控指标达标率进行评审。 ②为保证公司资金安全,中国联通在进行内部控制各环节的评审的同时,也对资金安全状况进行了调查。内容包括非正常开立银行账户或存款、3个月以上(含3个月)银行未达账项、12个月以上应收款项等。 ③中国联通在完成上述工作的基础上,统一了现场评审需提交的主要工作文档,要求各评审小组按照文档内容的要求填写完整,并经评审人员、评审小组负责人、被测评单位签字盖章确认,以利于评审各环节的责任认定。 ④在现场评审工作中,中国联通从强调时点、文档记录的重要性、评审工作底稿三个方面入手,确保评审的有效性。 (4)提交评审报告 中国联通要求各评审小组在评审现场结束后一周内提交评审报告和现场评审工作文档,并对评审报告的编制提出了具体的要求,即评审小组出具的评审报告要说明分公司内部控制建设的总体概况、整改目标完成进度,并详细描述未整改的问题,与业务流程相关的关键控制点设计和执行的缺陷,以及有关问题对财务报告的影响,分析问题形成的原因、存在的风险和对分公司整改的具体要求。 (5)评估测试结果 为了确认内部控制是否有效运行,中国联通还要求各评审小组在测试后编制一个有关所有内部控制缺陷、重要缺陷和实质性漏洞的清单,记录每个缺陷的原因并且评估必要的纠正行动,还要对每个纠正后的内部控制缺陷进行重新测试,以证明它的运行有效性,从而为财务报表认定提供支持。 要求: (1)企业内部控制评价的基本流程是什么? (2)企业内部控制评价的方法有哪些?案例中中国联通是如何运用这些方法的? (3)根据案例,简述中国联通是如何开展内部控制评价工作的?

点击查看答案
第6题
简述长期投资内部控制制度评审的内容。
点击查看答案
第7题
根据新《中小学校会计制度》规定,其他应收款核算内容包括()。

A.职工预借的差旅费

B.拨付给内部有关部门的备用金

C.应收销货款

D.应向职工收取的各种垫付款项等

点击查看答案
第8题
对内部控制制度进行评审的基本程序应包括()。 A.了解内部控制制度 B.描述内部控制制度 C.对内部控制制

对内部控制制度进行评审的基本程序应包括( )。

A.了解内部控制制度

B.描述内部控制制度

C.对内部控制制度进行初步评价

D.对内部控制制度进行符合性测试

E.对内部控制制度作出恰当评价

F.对内部控制制度进行适当修改

点击查看答案
第9题
根据《中国邮政储蓄银行托管业务内部控制制度(试行)》有关规定,()包括审计部门开展的内部风险控制有效性评价,第三方专业机构开展的内部风险控制专项评审等

A.监督检查

B.评审评价

C.内控部门开展的稽核抽查

D.业务自查

点击查看答案
第10题
被审计单位设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()

A.企业应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,财务部门应当负责应收账款的催收,销售部门应当督促财务部门加紧催收

B.企业应当按产品设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况

C.企业对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构,由其进行审查,确定是否确认为坏账

D.企业应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收款项等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信