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[主观题]

内部控制制度的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其工作方法、抽查重点、审计范围和程序的重要依据。 ()

内部控制制度的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其工作方法、抽查重点、审计范围和程序的重要依据。 ( )

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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第1题
注册会计师在()情况不宜采用主要证实法。A.内部控制制度可信赖程度较高B.连续多年接受同一企业审

注册会计师在()情况不宜采用主要证实法。

A.内部控制制度可信赖程度较高

B.连续多年接受同一企业审计委托

C.审查小规模企业

D.内部控制健全而有效

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第2题
内部控制系统的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其审计工作方法、_______、_______和程序的依据,
构成外部审计所依赖的工作基础。

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第3题
被审计单位内部控制制度的健全程度与审计证据反向变动。()A.正确B.错误

被审计单位内部控制制度的健全程度与审计证据反向变动。()

A.正确

B.错误

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第4题
某注册会计师在制订审计计划之前,根据调查了解的情况,认真分析客户的审计风险问题,初步结论为: (1)客户的

某注册会计师在制订审计计划之前,根据调查了解的情况,认真分析客户的审计风险问题,初步结论为:

(1)客户的会计人员素质从总体上讲是较好的,但存在参差不齐的问题,固有风险程度可评为“中”;

(2)客户的内部控制制度十分健全,执行情况良好,控制风险程序可评为“低”。

试判断该注册会计师对检查风险的要求程度,并说明其对审计计划的影响。

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第5题
审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可出审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竞选用哪种方
式取决于()。 A.审计人员的业务能力 B.被审计单位的会计人员的素质 C.被审计单位内部控制的健全程度 D.审计人员是否遵守审计准则

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第6题
审查银行存款余额时,银行余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取
决于()。

A.审计人员的业务能力

B.被审计单位的会计人员的素质

C.被审计单位内部控制的健全程度

D.审计人员是否遵守审计准则

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第7题
注册会计师在()情况下宜采用主要证实法。A.内部控制制度可信赖程度较高B.连续多年接受同一企业审

注册会计师在()情况下宜采用主要证实法。

A.内部控制制度可信赖程度较高

B.连续多年接受同一企业审计委托

C.审查小规模企业

D.内部控制健全而有效

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第8题
审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选用哪一种方法,取决于()。

A.被审计单位会计人员的素质

B.被审计单位内部控制的健全程度

C.审计人员的业务能力

D.审计人员是否遵守审计准则

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第9题
实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。() A.正确

实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。()

A.正确

B.错误

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第10题
实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。 ()

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