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[单选题]

下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准才能更改计算机程序(即没有未经批准的程序更改)。该公司使用自动程序库系统,内部审计师取得了不同时期程序库系统内容表的副本。这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长度,‍‍下列最能有效地证实上述目标的审计程序是:‍‍

A.使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追踪至程序更改批准表

B.对所有程序更改申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改

C.使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本,比较并确认差异,选取差异样本进一步调查

D.获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽取样本并追查至程序更改批准表

提问人:网友hsy1018 发布时间:2022-01-06
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第1题
‍‍ 内部审计师想对计算机程序更改控制进行测试。下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准才能更改计算机程序(即没有未经批准的程序更改)。该公司使用自动程序库系统,内部审计师取得了不同时期程序库系统内容表的副本。这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长度。下列最能有效地证实上述目标的审计程序是‍‍

A.使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追踪至程序更改批准表。

B.对所有程序更改申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改。

C.使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本,比较并确认差异,选取差异样本进一步调查。

D.获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽取样本并追查至程序更改批准表

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第2题
内部审计部门使用整合测试法(itf)对其薪金处理进行测试。内部审计部门确认了计算机程序中设置
的关键控制与处理步骤,设定了测试数据来测试计算机程序,并提交了整年的测试交易。假定内部审计师在测试结果中未发现任何差异,他们可以得出以下哪项结论:

A.该系统准确地计算了员工全年的工作时间,并且这些工作时间数已恰当地送交薪金部门并得到了准确的处理;

B.所有员工的全年工资都是准确支付的,并且这些支付是准确计算的;

C.计算机化的应用软件及其控制程序在过去的年份里对工资的处理是准确的;

D.以上答案都正确。

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第3题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。

A.在数据终端核实密码屏蔽

B. 审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离

C. 审查非活动用户的撤销程序

D. 上面所有内容

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第4题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试

A.在数据终端核实密码屏蔽

B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离

C.审查非活动用户的撤销程序

D.上面所有内容

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第5题
一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:A.程序循环

一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:

A.程序循环步骤;

B.数据有效性检验;

C.余额测试;

D.界限测试。

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第6题
在进行符合性测试时,审计师如果认为抽样结果无法达到其对所测试的内部控制的预期信赖程度,应考虑
()。

A.执行替代程序

B.增加样本量

C.修改实质性测试程序

D.增加样本量或修改实质性测试程序

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第7题
下列______项活动经推定不会损害内部审计师的独立性。 Ⅰ.为新信息系统应用程序提议控制标准。 Ⅱ.为
新计算机应用程序的运行起草程序,确保建立了适当的控制。 Ⅲ.在新计算机应用程序安装前,对程序进行审核。

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.只有Ⅲ

D.Ⅰ和Ⅲ

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第8题
一名会计给不存在的供应商开出虚假发票,所有的付款都被汇入同一地址。内部审计师怀疑存在舞弊
行为。那么调查舞弊的最有效的计算机审计技术是:

A.对多个供应商使用测试数据,并调查意外的结果。

B.对计算机程序的变动实施详细审计。

C.使用通用审计软件比较多个文档中的地址,并打印出地址重复的以备调查。

D.通过综合测试工具测试应用控制,并调查意外结果。

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第9题
对通过函证无法证实的应收账款,审计师应当执行的最有效的审计程序是()。A.重新测试相关的内部

对通过函证无法证实的应收账款,审计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第10题
审计师拟对公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是()。A.索

审计师拟对公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是()。

A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全

B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中

C.计算短期借款、长期借款在各月的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对

D.抽取借款明细账的部分会计记录,按从原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规

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