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以下哪些属于广东农信社重要空白凭证领用的主要风险点()
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
D. 交易处理后未及时打印"重要空白凭证及有价单证调拨单",导致无交易传票或需要手工制单
E. 调入机构未根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"核对实物即作入库处理
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
D. 交易处理后未及时打印"重要空白凭证及有价单证调拨单",导致无交易传票或需要手工制单
E. 调入机构未根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"核对实物即作入库处理
A.已刻制的印章与申请书记录印章种类和内容不相符
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 当柜员出现钥匙遗失时,未及时上报上级管理机构申请更换
D. 委派非专业人员更换金库库房门或保险柜锁
E. 假币未入库保管,易造成假币遗失,流出银行
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B.无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C.没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
D.交易处理后未及时打印"重要空白凭证及有价单证调拨单",导致无交易传票或需要手工制单
E.调入机构未根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"核对实物即作入库处理
A.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
B. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对
C. 营业期间,应对已领用物品箱的实物进行不定期的清点核对,保证账实相符,及时发现问题
D. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
E. 重要空白凭证交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
A.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E. 错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
A. 库管员操作"[029150]新印制重要空白凭证入库"交易进行重要空白凭证入库处理,经主管授权通过后,交易成功,登记交易流水
B. 增加交易发起柜员领用的该凭证数量
C. 更新相应重要空白凭证状态为"未使用"
D. 系统自动记表外账
E. 打印重要空白凭证入库交易业务单
A.各环节经办人员应认真清点登记交接待销毁重要空白凭证,稽核人员或事后监督人员应在场监督复核,防止误销、漏销、遗失、外流现象
B. 审批人员应当在清点凭证时现场监督,确保一致
C. 操作柜员应避免对已执行销毁交易的重要空白凭证类型和号码段进行调拨或调剂
D. 销毁时必须由重要空白凭证主管部门、稽核部门共同派员全过程现场仔细监销,确保凭证全部销毁,不得遗漏
E. 凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物,双人在签收表上签名确认,做好签收手续
A.装订传票的人员不认真负责,没有对传票的完整性进行检查,导致业务凭证缺失
B. 会计档案管理人员由于疏忽大意,造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等
C. 柜员在输入密码时,无采取保护措施,造成密码泄密
D. 柜员在完成交易操作后,由于柜员卡没有妥善保管,造成柜员卡被盗用
E. 柜员没有认真清点物品箱实物,造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
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