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[主观题]

在集团财务报表审计中,注册会计师的目标通常不包括()。A.确定是否担任集团审计的注册会计师B.就

在集团财务报表审计中,注册会计师的目标通常不包括()。

A.确定是否担任集团审计的注册会计师

B.就被审计单位是否遵守了除适用的财务报告编制基础以外的现行法律法规获取充分、适当的审计证据

C.如果担任集团审计的注册会计师,就组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行工作的范围、时间安排和发现的问题,与组成部分注册会计师进行清晰的沟通

D.如果担任集团审计的注册会计师,针对组成部分财务信息和合并过程,获取充分、适当的审计证据,以对集团财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制,发表审计意见

提问人:网友bugsky 发布时间:2022-01-06
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第1题
在集团财务报表审计中,担任集团审计的注册会计师的目标通常包括( )

A、如果担任集团审计的注册会计师,就组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行工作的范围、时间安排与组成部分注册会计师进行清晰的沟通

B、就被审计单位是否遵守了除适用的财务报告编制基础以外的现行法律法规获取充分、适当的审计证据

C、如果担任集团审计的注册会计师,就组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行工作发现的问题与组成部分注册会计师进行清晰的沟通

D、如果担任集团审计的注册会计师,针对组成部分财务信息和合并过程,获取充分、适当的审计证据,以对集团财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

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第2题
下列信息技术一般控制对控制风险的影响,表述不正确的是()。

A. 无效的一般控制增加了应用控制不能防止或发现并纠正认定层次重大错报的可能性,即使这些应用控制本身得到了有效设计

B. 如果一般控制有效,注册会计师可以更多地信赖应用控制,测试这些控制的运行有效性,并将控制风险评估为低于“最高”水平

C. 考虑到公司层面信息技术控制是公司的整体控制环境,决定了信息技术的风险基准,因此,注册会计师通常优先评估公司层面信息技术控制和信息技术一般控制的有效性

D. 如果应用控制有效,注册会计师可以更多地信赖应用控制,测试这些控制的运行有效性,并将控制风险评估为高于“最低”水平

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第3题
注册会计师财务报表审计目标对财务报表的()发表审计意见。
A.合法性

B.公允性

C.重大错报风险

D.重要性水平

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第4题
注册会计师对集团财务报表出具的审计报告不应提及组成部分注册会计师,除非法律法规另有规定。()
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第5题
下列对于收费的描述中,会计师事务所有防范措施可以消除相关不利影响或将其降低至可接受的水平的是()。

A.非鉴证服务的结果及其对该服务的收费金额取决于现在或未来的职业判断,该判断与财务报表项目重大金额的审计相关

B.审计客户长期未支付应付的审计费用,且大部分费用在下一年度出具审计报告之前仍未支付

C.或有收费是由对财务报表发表意见的会计师事务所收取,并且该项收费对该会计师事务所是重大的或预期是重大的

D.或有收费是由参与审计工作重要组成部分的某一网络事务所收取,并且对该网络事务所是重大的或预期是重大的

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第6题
注册会计师在阅读被审计单位其他信息时发现重大不一致,如果需要修改其他信息而被审计单位拒绝修改(不存在其他事项),注册会计师可能采取的措施有()。

A.考虑在审计报告中增加其他事项段说明该重大不一致

B.考虑不出具审计报告或解除业务约定

C.向治理层书面说明注册会计师的关注

D.必要时应当征询法律意见

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第7题
下列事项中,属于项目质量控制复核需要考虑的事项有()。

A.对项目组和会计师事务所独立性的评价

B.在决定接受客户及保持客户关系时识别的风险

C.对持续经营的评估是否适当

D.独立监管机构发现的重大事项是否已得到恰当解决

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第8题
下列不符合现金管理暂行条例的是()。

A.单位应当加强库存现金的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行

B.单位现金收入应当及时存入银行,如果存在紧急使用资金的情况可以从收入的现金中直接支付

C.单位应当定期检查,清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理

D.单位应当定期和不定期地进行库存现金盘点

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第9题
下列文字摘自某注册会计师所签发的审计报告,正确的是()。

A.我们的审计是按照《中国注册会计师法》进行的

B.我们接受委托对贵公司2012年度资产负债表、利润表及现金流量表进行了审计

C.经过审查,我们认为贵公司财务报表正确地反映了贵公司财务状况和经营成果

D.我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见

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