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[主观题]

关于“应交税费――增值税留抵税额”科目余额在资产负债表中的列示,下列说法中正确的是()

A.应作为应交税费项目列示

B.应作为其他流动负债项目列示

C.应作为其他非流动负债项目列示

D.应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-05
参考答案
D
解析:“应交税费――增值税留抵税额”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示
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第1题
关于“应交税费――增值税留抵税额”科目余额在资产负债表中的列示,下列说法中正确的是()。

A.应作为应交税费项目列示

B. 应作为其他流动负债项目列示

C. 应作为其他非流动负债项目列示

D. 应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示

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第2题
应交税费--增值税留抵税额科目,期末贷方无余额。A.对B.错

应交税费--增值税留抵税额科目,期末贷方无余额。

A.对

B.错

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第3题
开始试点当月月初,按规定不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额,试点企业应进行的会计处理是()。

A.借记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目,贷记“应交税费—增值税留抵税额”科目

B.借记“应交税费—待以后扣除税额”科目,贷记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目

C.借记“应交税费—增值税留抵税额”科目,贷记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目

D.借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费—增值税留抵税额”科目

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第4题
“应交税费—增值税留抵税额”科目期末余额应在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示,依据是()。

A.重要性

B.金额大小

C.时间先后

D.流动性

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第5题
试点地区兼有应税服务的原增值税一般纳税人,截止到开始试点当月月初的增值税留抵税额,不得从应税服务的销项税额中抵扣。开始试点当月月初,企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额,借记()科目,贷记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目。

A.应交税费—应交增值(营改增抵减的销项税额)

B.应交税费—增值税留抵税额

C.应交税费—应交增值税

D.应交税费—未交增值税

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第6题
下面关于营改增的说法正确的有()

A.一般纳税人应该在"应交税费-应交增值税"科目下增设"营改增抵减的销项税额"明细

B."应交税费-应交增值税"科目期末如为借方余额应根据其流动性在资产负债表中的"其他流动资产"项目或"其他非流动资产"项目列示

C."应交税费-应交增值税"科目如为贷方余额,应在资产负债表中的"应交税费"项目列示

D.纳税人初次购买增值税税控设备支付的费用可以全额抵扣,因此会计上不需要确认固定资产

E.试点地区兼有应税服务的原增值税一般纳税人,截止到开始试点当月月初的增值税留抵税额不得从应税服务的销项税额中抵扣

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第7题
下面关于营业税改增值税的说法中正确的有()。

A.一般纳税人应该在“应交税费一应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”明细科目

B.“应交税费一增值税留抵税额”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示

C.试点纳税人在新老税制转换期间因实际税负增加而申请取得财政扶持资金的,应该记入当期“营业外收入”

D.纳税人初次购买增值税税控设备支付的费用可以在增值税应纳税额中全额抵扣,因此会计上不需要确认固定资产

E.小规模纳税人初次购买增值税税控设备,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费一应交增值税”科目

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第8题
“应交税费——未交增值税”科目期末借方余额反映多交的增值税和期末留抵税额。()

“应交税费——未交增值税”科目期末借方余额反映多交的增值税和期末留抵税额。()

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第9题
原增值税一般纳税人在营改增试点当月有“营改增”期初留抵税额的,开始试点当月月初,企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额进行的账务处理是()。

A.借:应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

B.借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——增值税留抵税额

C.借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——增值税留抵税额

D.借:应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)

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