各营业机构重要空白凭证库房的管理应比照《中国光大银行出纳制度》中金库管理的有关规定,指派()正式员工负责,重要空白凭证库房(或保险柜)的开启和关闭均应双人同时在场,离开时必须打乱密码。
A.二名
B. 三名
C. 四名
D. 五名
A.二名
B. 三名
C. 四名
D. 五名
A.重要空白凭证管理应坚持印、证分管分用原则。
B.普通柜员兼任凭证管理员的,从中心库调入凭证后,不得留存非自用种类的重要空白凭证。
C.领用的重要空白凭证实行单位负责制,由营业机构负责保管和使用。
D.凭证库房内应保持整洁,不得存放凭证空箱等杂物
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
B. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对
C. 营业期间,应对已领用物品箱的实物进行不定期的清点核对,保证账实相符,及时发现问题
D. 库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
E. 重要空白凭证交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
A.营业机构上缴凭证,应向库房提交调拨申请
B.库房核准后,营业机构进行账务处理
C.营业机构按出库凭证记载的内容,逐项清点上缴的凭证,办理电子交接
D.库房收到上缴的凭证后,管库员应及时核验并办理实物交接手续,并按照《凭证出入库单》及时进行账务处理
A.库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
E. 柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式
A.营业机构上缴凭证,应向库房提交调拨申请
B.库房核准后,营业机构进行账务处理
C.营业机构按出库凭证记载的内容,逐项清点上缴的凭证,办理实物交接
D.库房收到上缴的凭证后,管库员应及时核验并办理实物交接手续,并按照《凭证出入库单》及时进行账务处理
A.定期查库存,确保各种凭证不超过15个工作日的使用量
B. 向分行库房领用和上交凭证
C. 保留营业机构预留库房印鉴
D. 监督柜员之间的凭证调剂
E. 使用和出售重要空白凭证
A.业务主管部门应定期检查所属的业务产品,如有符合退出标准的重要空白凭证应及时做退出处理
B. 业务管理部门在下达该业务停办通知的同时,应向运营管理部门提出凭证的停用和上缴处理申请。
C. 运营管理部门核准后,向营业机构发出停用和上缴通知。
D. 各营业机构接到运营管理部门发出停用上缴通知后,将凭证停用并逐级上缴至指定库房。
A.重要空白凭证调拨业务必须遵循“根据指令,见单调拨”的原则
B. 调出凭证应遵循“先记账,后出库”原则
C. 调入凭证应遵循“先入库,后记账”原则
D. 库房人员管理应遵循“不相容岗位相分离”原则
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