题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
为评价X公司的现销业务中是否存在收到现金后不存入银行的截留销售现金情况,注册会计师通过实施以下控制测试程序所获取的审计证据中,无法单独证明事实真相的有()。
A.要求每个收款台都打印每日现金销售汇总表
B.检查调节现金与销售汇总表的员工是否在结算记录上签名
C.检查存款单与销售汇总表上复核人员的签名
D.重新检查已存入金额与销售汇总表金额是否一致
提问人:网友18***827
发布时间:2022-01-06
A.要求每个收款台都打印每日现金销售汇总表
B.检查调节现金与销售汇总表的员工是否在结算记录上签名
C.检查存款单与销售汇总表上复核人员的签名
D.重新检查已存入金额与销售汇总表金额是否一致
A.要求每个收款台都打印每日现金销售汇总表
B.检查调节现金与销售汇总表的员工是否在结算记录上签名
C.检查存款单与销售汇总表上复核人员的签名
D.重新检查已存入金额与销售汇总表金额是否一致
A.登记入账的现金收入确实为企业已经实际收到的现金(存在)
B.登记入账的现金确实如数存入银行并登记入账(计价和分摊)
C.现金收入在资产负债表上的披露正确(准确性和计价)
D.收到的现金收入已全部登记入账(完整性)
A.892
B.852
C.822
D.782
A.892
B.852
C.822
D.782
A.1080
B.1160
C.1180
D.1260
A.892
B.852
C.822
D.782
A.发生
B.存在
C.完整性
D.分类和可理解性
A.220
B.230
C.206
D.198
A 990
B 1030
C 1100
D 1150
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!