题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列说法不正确的是()。

A.内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷

B.对于专项监督的范围和频率,应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性予以确定

C.不同的单位管理模式可以具有相同的内部监督机制

D.内部控制评价包括过程评价和结果评价

提问人:网友tangyu92 发布时间:2022-01-07
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[165.***.***.183] 1天前
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[176.***.***.41] 1天前
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[202.***.***.245] 1天前
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第1题
(单选)下列关于控制缺陷的说法中,正确的是( ) A、重要缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 B、重大缺陷是内部控制中存在的、其严重程度足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 C、内部控制存在的缺陷,按其严重程度分为设计缺陷和运行缺陷 D、内部控制存在的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷
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第2题
“农业银行为了满足对公高端客户的融资需求,自主设计融资方案并发行理财产品,利用专业技术手段和特殊目的平台,直接或间接将资金提供给融资客户使用,并由融资客户或第三方以约定的价格偿还或回购的非标准化债权业务”指的是()。

A. 贸易融资业务

B. 理财融资业务

C. 供应链融资业务

D. 订单融资业务

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第3题
下列关于值得关注的内部控制缺陷的说法中,正确的是()
A.值得关注的内部控制缺陷是指被审计单位内部控制设计或执行方面存在的控制缺陷

B.在审计工作中,注册会计师可以采用口头形式向治理层通报审计过程中识别的值得关注的内部控制缺陷

C.注册会计师不必向管理层通报审计过程中识别的值得关注的内部控制缺陷

D.值得关注的内部控制缺陷的沟通中,应包括对缺陷的描述以及对其潜在影响的解释

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第4题
下列有关内部控制的说法中正确的有()。A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序B.注
下列有关内部控制的说法中正确的有( )。

A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制

C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守

D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任

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第5题
下列关于内部控制的定义说法不正确的是()
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策

B.就风险管理而言,内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面

C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观

D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的

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第6题
()是直接运用定性术语描述风险发生可能性的高低以及其对目标的影响程度。A.评分法B.打分法C.风
()是直接运用定性术语描述风险发生可能性的高低以及其对目标的影响程度。

A.评分法

B.打分法

C.风险问题清单法

D.定性分析法

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第7题
会计系统控制要求各个单位严格依据()和国家统一的会计制度。A.法规B.部门规章C.会计法D.会计准
会计系统控制要求各个单位严格依据()和国家统一的会计制度。

A.法规

B.部门规章

C.会计法

D.会计准则

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第8题
以下哪个是行政事业单位的内部风险()。A.金融危机B.地震C.技术升级换代D.研发投入
以下哪个是行政事业单位的内部风险()。

A.金融危机

B.地震

C.技术升级换代

D.研发投入

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第9题
内部控制的核心环节是()?A.内控意识B.内控制度C.会计基础工作D.预算控制
内部控制的核心环节是()?

A.内控意识

B.内控制度

C.会计基础工作

D.预算控制

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第10题
某保险柜大门若非按正确程序操作就打不开,是属于下列的哪个牵制。()A.体制牵制B.簿记牵制C.实
某保险柜大门若非按正确程序操作就打不开,是属于下列的哪个牵制。()

A.体制牵制

B.簿记牵制

C.实物牵制

D.机械牵制

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