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[多选题]

内部控制建立及执行情况审计中,对风险评估审查的内容包括()

A.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的内部风险

B.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的外部风险

C.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法系统分析风险

D.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法合理确定风险应对策略

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-03-01
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ABCD
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第1题
企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略是()

企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略是()

A内部监督

B风险评估

C控制活动

D内部环境

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第2题
()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

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第3题
内部控制建立及执行情况的审计重点包括()

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动及内部监督

D.信息与沟通

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第4题
()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现 控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略()

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

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第5题
风险评估是内部控制的要素之一,是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
进出口银行应当建立独立、垂直管理的内部审计体系及相应的报告制度和报告路径,审查评价并督促改善经营活动、风险状况、内部控制和治理机制,促进合规经营、履职尽责和稳健发展。内部审计部门应当对()负责,按照规定及时向董事会报告工作和审计情况。
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第7题
某股权投资基金管理人及时识别、分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,并合理确定风险应对策略,此行为体现了内部控制要素是()。

A.内部环境

B.控制活动

C.风险评估

D.内部监控

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第8题
旨在通过系统化规范化的方法,审查评价并改善银行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进稳健发展()

A.合规文化

B.风险管控

C.内部审计

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第9题
()旨在通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,

()旨在通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进稳健发展。

A.合规文化

B.内部审计

C.外部审计

D.风险管控

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第10题
以下的描述中,属于内部环境的内容的是()。A.内部审计人员对整个采购业务流程实施测试,评价控制有

以下的描述中,属于内部环境的内容的是()。

A.内部审计人员对整个采购业务流程实施测试,评价控制有效性

B.公司规章规定,出纳人员不能负责登记现金总账以及稽核工作

C.企业倡导非常透明、非常单纯的企业文化

D.建立风险管理部门,识别、评估和管理企业实现经营目标能力的各种风险

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第11题
下列对行政事业单位内部控制构成要素描述错误的是()

A.内部环境是行政事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通

B.风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析业务活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略

C.控制活动是行政事业单位根据风险评估结果,采用相应的控制措施、政策和方法,将风险控制在可承受范围之内

D.内部监督是行政事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进

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