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[主观题]

某生产经理订购了大量原材料并要求送货至另一家他拥有的公司。该经理伪造了收货文件并批准了付款

的发票。那么最可能发现这一舞弊的审计程序是:

A.对现金支出进行抽样并核对采购订单、验收报告、发票以及支票副本。

B.对现金支出进行抽样并向供应商函证采购数量、价格和送货日期。

C.观察收货场所并盘点收到的原材料,将结果与验收人员填制的验收报告相比较。

D.实施分析性测试,比较产量、材料采购量和材料存货水平并调查其差异。

提问人:网友heqihui83 发布时间:2022-01-06
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第1题
公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是注册内部审计师,也不是IIA的成员。内部审计活动的工作是严格按照审计执行官的要求开展的,而非IIA的标准。4名助理内部审计人员都是IIA的会员,但都不是注册内部审计师。依据IIA的道德规范,助理审计人员的最佳行动方案是:

A、鉴于他们都不是注册内部审计师,因此不需要遵守职业道德规范;

B、应遵守内部审计专业实务标准;

C、必须尊重组织的法律地位和道德目标,可忽视内部审计专业实务标准;

D、必须辞去他们的工作以避免不恰当的活动。

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第2题
当前的内部审计专业实务标准的一个目标是:

A、鼓励内部审计的专业化;

B、建立内部审计活动的独立性,强调内部审计的客观性;

C、鼓励外部审计师更多的采用内部审计师的工作;

D、为考评内部审计工作确立基础(建立依据)。

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第3题
内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。审计师对此的最佳反应是:

A、查阅内部审计活动的章程与已批准的业务计划,该计划指定了当期要评价的业务范围;

B、鉴于质量保证是一项新工作,让管理层作为协调人批准业务范围的确定;

C、在开始审计前指出,这项业务只是检查质量保证工作是否与经批准、已设立的标准一致;

D、由于审计客户不合作,这项业务没有成效,应当终止。

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第4题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性()

A、一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查。

B、前任采购助理调入内部审计部门4个月后,对采购业务的内部控制进行检查。

C、内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同。

D、编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第5题
分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下各项审计程序中与这一结论最相关的是()

A、对存货进行实物盘点。

B、抽取产品样本,将当年单位成本与上一年的相比较,考察成本的上涨,并分析标准成本差异。

C、对设备进行盘点以确定是否有重大变化。

D、抽取产成品存货样本,将原材料成本追查至购入价格,以便确定原材料成本记录的准确性。

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第6题
在对一项舞弊调查编制内部审计工作底稿时,以下陈述正确的是()

I、所有的指控证据都应包括在工作底稿中。

II、所有重要的证据都要经过审查以保证它能为得出的结论提供充分的依据。

III、如果与舞弊嫌疑人进行了会谈,那么工作底稿中应包括谈活、记录。

A、只有I

B、只有II

C、只有II、III

D、I、II、III都对

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第7题
某组织中的所有员工都必须选择一家金融机构并将他们每月工资存入其中。该组织向银行发送一份电子文件,其中包括每个员工选择的金融机构名称、账号以及应付工资金额。按账号将此文件排序将有助于该组织的内部审计师测试:

A、无效账号

B、电子文件的准确性和完整性

C、虚构的员工

D、多余的工资支付

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第8题
在对银行的投资和贷款活动进行审计时,下列程序中应作为初步调查一部分的是()

A、审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。

B、与管理当局会谈,确认有关投资和贷款活动政策的变化。

C、审查董事会会议纪录确认影响投资和贷款活动政策的变动。

D、以上全对。

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第9题
以下哪项公司差旅政策最不可能产生成本效率?

A.与旅馆、航空公司和租车公司谈判签署企业间协议。

B.针对已取消的机票预定情况追踪贷方金额。

C.选择最便宜的现有空中旅行方案,但不考虑出差总时间和总距离。

D.在可能的情况下,在旅游淡季时前往位于旅游区的地方出差。

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第10题
风险评估可以采取不同的形式,但一般都包括:

Ⅰ.对已识别风险的描述;

Ⅱ.对审计控制的测试;

Ⅲ.对风险进行评级的制度;

Ⅳ.样本规模的确定。

A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。

B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。

C.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的。

D.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的。

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