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[多选题]

关于内部控制评价范围,下列说法错误的有()

A.运用重要性原则判断应当纳入评估范围的重要业务单位,应以企业整体合并层面的重要性水平为衡量标准

B.对于纳入内部控制评估范围的下属分子公司,其所有的业务流程都应当进行内部控制评估

C.纳入内部控制评估范围的业务流程应与内部控制应用指引所规定的业务流程保持一致

D.各年度内部控制评估的范围应保持一致,如果评估范围出现变化,应经过公司董事会或授权机构的审批

提问人:网友aaaluo 发布时间:2022-01-06
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[82.***.***.235] 1天前
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[101.***.***.82] 1天前
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[210.***.***.254] 1天前
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第1题
关于小企业内部控制报告,下列说法错误的是()。
A、内部控制报告应按年编制

B、内部控制报告至少应当包括内部控制评价的范围、内部控制中存在的问题、整改措施、整改责任人、整改时间表及上一年度发现问题的整改落实情况等内容

C、内部控制报告应提交小企业主要负责人审阅

D、内部控制报告应根据相应的会计账簿数据编制

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第2题
下列关于保险公司内部控制评价说法错误的有()。

A.保险公司每年都需要进行内部控制评价

B.保险公司内部控制评估报告应当提交董事会审议

C.保险公司内部控制评估报告最终应报送中国保监会

D.保险公司内部控制评价结果一般分为合格、一般缺陷和重大缺陷三类

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第3题
关于行政事业单位内部控制评价与监督说法错误的是()

A.内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立

B.单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告

C.单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率

D.内部监督是单位实施内部控制的基础

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第4题
甲公司在制定内部控制相关措施时,对于“内部控制的要素——监控”有关的问题进行了讨论。下列选项中,关于监控要素的说法正确的有()。

A.内部控制的缺陷应该自下而上进行汇报,性质严重的应上报最高管理层和董事会

B.专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及专项监督的有效性予以确定

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告。

D.专项监督是企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查

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第5题
关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()

A.内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷

B.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定

C.内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷

D.内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标

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第6题
关于内控评价,下列说法正确的是()。

A.内控评价主要针对内部控制运行的有效性

B. 评价范围应重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域

C. 对各单位开展内控评价可以采取不同的评价方法和标准

D. 内控评价应以事实为依据,报告内容可以主观决定

E. 内控评价应涵盖各类业务和事项

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第7题
下列关于了解被审计单位及其环境的说法中,正确的是()

A.对被审计单位财务业绩的衡量和评价是对被审计单位的内部因素的了解

B.经营风险均与财务报表相关,注册会计师有责任识别或评估对财务报表有重大影响的所有经营风险

C.了解被审计单位及其环境不包括对被审计单位内部控制的了解

D.注册会计师对行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素了解的范围和程度会因被审计单位所处行业、规模以及其他因素(如在市场中的地位)的不同而不同

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第8题
关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。A.我国目前内部控制规范框架是由

关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。

A.我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的

B.内部控制应用指引是内部控制体系的最高层次,起统驭作用

C.内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

D.内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则

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第9题
下列关于内部控制评价原则的说法中,错误的是()。A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵

下列关于内部控制评价原则的说法中,错误的是()。

A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项

B.评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域

C.评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性

D.评价工作应当适应企业的实际情况,根据环境的变化进行调整

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第10题
关于内部控制缺陷的认定,下列说法错误的是()。

A.以日常监督和专项监督为基础

B.结合年度内部控制评价

C.由内部审计部门进行综合分析后提出认定意见

D.按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定

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