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[判断题]

各部门员工提交的报销单经部门负责人审核后,由员工本人统一于每周周四提交至财务审核(其余时间提交一律不受理),待财务审核和总经理审批后,财务将通知员工本人领回报销单,由员工本人上传明源。明源通过后,将于每周的周二、周五发放报销款()

提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-25
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第1题
关于借款报销,说法错误的是()

A.个人因私借款,需要由经办人在财务部签订《借款协议》后,在办公协同系统中填写相应借款类型,由部门负责人审核,经分管领导批准后,方能提交财务部借款

B.金额超过2000元及以上的要求签订合同;与公司建立年度供应合作关系并签订年度采购合作框架协议的采购业务

C.2000元以下的,可提供采购订单、采购确认单或费用结算单(供应商加盖业务章或财务章)

D.员工借款时,财务部应履行前款不清,后款不借的原则

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第2题
对于已通过事前预算审批的资本性支出,报销流程由预算申请部门发起经归口管理部门复核后,提交财务会计部审核并办理报销,无需分行负责人重复审签()
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第3题
第二事业部报销采用线下线上同时提交原则:线下签面单由实报人整理完毕交给部门负责人,由部门负责人了解情况后审核签字并找事业部财务总监和事业部总经理进行审核签字()
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第4题
各部门员工领用有生产任务号的产品主要材料时,必须事先按照公司有关制度规定认真填写()(一式四联),经班组长签字、部门计划员审核后,方可到库房办理领料手续。
各部门员工领用有生产任务号的产品主要材料时,必须事先按照公司有关制度规定认真填写()(一式四联),经班组长签字、部门计划员审核后,方可到库房办理领料手续。

A、质检单

B、报修单

C、借用单

D、领料单

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第5题
公司总部员工当月漏打卡()次以内,需在次月4日前提交“特殊考勤单”,经部门领导批准后报人力资源部审核备案。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第6题
网点受理的询证函如存在营运条线人员无法查询或确认的询证函内容以及需跨部门确认信息的,下列处理流程正确的是()
A.网点相关条线业务负责人应在询证函复印件上注明“请分行**部门审核并出具审核意见”

B.网点客户经理应通过GUOP系统发起工作联系单,上传询证函复印件,分别选择分行协办部门,经支行营运主管、负责人同意后发送分行相关部门

C.分行相关部门根据询证函内容进行确认并出具《询证函业务审核人员确认书》

D.所有部门会签结束后,网点营运主管应通过GUOP系统查看会签结果,将工作联系单各部门回复意见进行截屏并打印,下载打印各部门出具的《询证函业务审核人员确认书》,如实填写询证函回函并将各部门会签结果截屏和工作联系单附件进行扫描存档,完成询证函业务处理

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第7题
下列关于费用报销说法正确的是()

A.报销人填制报销申请单并签字,要做到清晰、准确和完整

B.财务负责人对报销单及后附单据进行审核签字

C.报销人所在的部门负责人据实审批并签字

D.总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字

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第8题
部门或员工报销应将审批后的报销单以()打印,连同报销原始凭证一并提交财务部门。

A.A3纸

B. A4纸

C. B5纸

D. B4纸

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第9题
网点受理的询证函如存在营运条线人员无法查询或确认的询证内容以及需跨部门确认信息的,应()
A.由相关条线业务负责人在询证函复印件上注明“请分行**部门审核并出具审核意见”,由客户经理通过GUOP系统发起工作联系单,上传询证函复印件,分别选择分行协办部门,经支行营运主管、负责人同意后发送分行相关部门

B.分行相关部门根据询证函内容进行确认并出具《询证函业务审核人员确认书》。分行协办部门会签时,一是填写会签部门意见;二是填写《询证函业务审核人员确认书》并上传到工作联系单附件

C.所有部门会签结束后,由网点营运主管通过GUOP系统查看会签结果,将工作联系单各部门回复意见进行截屏并打印,同时点击工作联系单中的附件,下载打印各部门出具的《询证函业务审核人员确认书》,如实填写询证函回函并将各部门会签结果截屏和工作联系单附件进行扫描存档,完成询证函业务处理

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第10题
根据公司内控制度规定,二级单位项目部单笔不超过3000元的业务招待费由部门负责人审核,经分管财务领导和单位负责人审批后报销。()
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第11题
《公司机关部门工作手册》《六公司项目管理补充手册》由各部门编制,经各部门领导审核,交()整理,统一排版、编号,由部门经理统稿把关后,提交公司管理者代表审核并经各部门领导会签,最后由公司管理者代表批准发布

A.办公室

B.企管部

C.人事部

D.财务部

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