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[多选题]

注册会计师在下列情形下有必要进行控制测试( )。

A.在评估认定层次重大错报风险时,预期控制的运行是有效的,注册会计师应当实施控制测试以支持评估结果。

B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据。

C.评估预期控制风险较高。

D.实施风险评估程序后评估的重大错报风险较高。

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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[57.***.***.76] 1天前
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第1题
进一步审计程序包括(  )。

A.实质性方案  B.控制测试  C.实质性程序  D.综合性方案

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第2题
内部控制了解的程序和方法通常有(  )。

A.观察法  B.流程图法  C.问卷调查法  D.文字说明法

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第3题
控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与(  )等相关活动。

A.授权  B.业绩评价  C.职责分离  D.实物控制

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第4题
下列有关内部控制的表述正确的是(  )。

A.内部控制是被审计单位为了合理保证财务报表的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设汁和执行的政策和程序。

B.注册会计师在执行报表审计业务时,需要了解、描述和评价被审计单位的内部控制。

C.好的内部控制可以杜绝错误和舞弊行为的发生。

D.内部控制包括五个要素:控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督。

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第5题
人力资源政策与实务属于内部控制要素中的(  )。

A.控制环境  B.控制活动  C.风险评估过程  D.信息系统与沟通

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第6题
适用于内部控制程序比较简单、比较容易描述的小企业的内部控制的了解程序和方法是(  )。

A.观察法  B.流程图法  C.问卷调查法  D.文字说明法

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第7题
(  )是对各类交易、账户余额、列报的具体细节进行测试,目的在于直接识别财务报表认定是否存在错报。

A.实质性程序  B.控制测试  C.实质性分析程序 D.细节测试

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第8题
(  )主要是通过研究数据之间关系,以识别各类交易、账户余额、列报及相关认定是否存在错报。

A.细节测试  B.控制测试  C.实质性分析程序 D.实质性程序

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第9题
管理建议书和审计报告的共同点是(  )。

A.责任相同  B.针对同一审计委托事项而形成

C.对象相同  D.基本内容相同

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