题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在考虑了内部审计人员的客观性后,独立审计人员应 ( )。

A.评价内部审计的质量控制方案

B.检查记录内部审计人员所做工作的书面证据

C.测试内部审计人员检查的业务和账目余额的样本

D.确定内部审计人员报告对象的组织层次

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-07
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匿名网友 选择了B
[53.***.***.108] 1天前
匿名网友 选择了B
[40.***.***.138] 1天前
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[68.***.***.24] 1天前
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[40.***.***.193] 1天前
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[21.***.***.244] 1天前
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[73.***.***.38] 1天前
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第1题
内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。

A.错误

B.正确

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第2题
如果审计人员决定将内部审计人员所做的工作作为自己审计程序的一部分,就应考虑内部审计人员的(  )。

A.胜任能力和客观性  B.效率和经验

C.独立性和检查技能  D.训练和督导技能

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第3题

A、保持审计独立性

B、提高审计人员的业务水平

C、加强审计质量控制

D、深入了解被审计单位基本情况和财务状况

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第4题
5. 审计独立性是审计的本质特征,包括形式上和实质上的独立( )。
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第5题
内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。
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第6题
内部审计活动应遵循独立性()原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。
A、真实性

B、客观性

C、准确性

D、审慎性

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第7题
注册会计师可以从外部和内部两个方面获取信息了解被审计单位及其环境,可以从外部获得的信息包括()

A. 国家对于被审计单位所处行业的特殊监管要求

B. 政府部门或民间组织发布的行业报告和统计数据

C. 贸易与经济方面的期刊杂志

D. 法规或金融出版物

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第8题
作为有效的内部控制制度,保管应收账款明细账的职员,不应同时有权批准(  )。

A.职工超时津贴  B.顾客信用

C.注销应收账款  D.现金支付

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第9题
内部控制要素包括______、______、______。
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