题目内容
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[单选题]
内部控制是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计,注册会计师执行的内部控制审计严格限定在()
A.经营效率和效果内部控制审计
B.经营合法合规内部控制审计
C.财务报告内部控制审计
D.非财务报告内部控制审计
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-08
A.经营效率和效果内部控制审计
B.经营合法合规内部控制审计
C.财务报告内部控制审计
D.非财务报告内部控制审计
内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定时期企业内部控制设计与运行的有效性进行审计。()
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某个年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。()
A.是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
B.企业内部控制审计不必基于特定基准日
C.财务报告内部控制与非财务报告内部控制
D.企业内控责任与注册会计师审计责任的关系
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