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[单选题]

某公司1月1日递延所得税负债账面累计贷方余额15000元,递延所得税资产账面累计借方余额5000元,该年度发生可抵扣暂时性差额50000元,应纳税暂时性差额30000元,所得税税率30%,12月31日递延所得税收益或费用的账面余额为( )。

A.递延所得税收益30000

B.递延所得税收益10000

C.递延所得税费用4000

D.递延所得税费用16000

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-07
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[163.***.***.172] 1天前
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[119.***.***.9] 1天前
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[218.***.***.194] 1天前
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第1题
甲公司当期应交所得税为5000000元,递延所得税负债年初数为400000,年末数为500000,递延所得税资产年初数为250000元,年末数为200000元。计算甲公司所得税费用。
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第2题
如何确认递延所得税资产和递延所得税负债?

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第3题
某些情况下,企业确认为递延所得税资产的同时确认为所有者权益。
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第4题
下列关于“递延所得税资产”的论述正确的是(  )。

A.借方反映确认的各类递延所得税资产

B.贷方反映递延所得税资产转回的所得税影响额

C.期末余额,反映尚未转回的递延所得税资产

D.贷方还用于反映税率变动或开征新税调整的递延所得税资产

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第5题
永久性差异不产生递延所得税资产,却产生递延所得税负债。
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第6题
以下关于所得税的说法中,错误的是()。

A. 暂时性差异引起递延所得延,暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵减暂时性差异

B. 应纳税所得额=会计利润+可抵扣暂时性差异-应纳税暂时性差异

C. 资产负债表日,分析比较资产、负债账面价值与其计税基础,两者之间存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的,应按规定确认递延所得税负债或递延所得税资产

D. 直接计入所有者权益的利得或损失等交易事项相关的当期所得税和递延所得税,应计入所有者权益

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第7题
将与内部应收款项计提坏账准备相关的递延所得税抵消时,对以前期间和当期递延所得税资产的抵消,应借记“所得税费用 ”,贷记“递延所得税资产 ”。( )
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第8题
所得税费用应当在损益表上单独列示,递延所得税资产和负债应在资产负债表中相抵后列示。( )
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第9题
关于递延所得税资产的说法,正确的有()。

A. 无论暂时性差异的转回期间如何,相关的递延所得税资产和递延所得税负债都不需要折现

B. 按照稳健性原则,当期递延所得税资产的确认应以递延所得税负债的数额为限

C. 企业应在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核

D. 企业合并中,按照会计规定确定的合并中取得各项可辨认资产、负债的入账价值与其计税基础之间形成可抵扣暂时性差异的,应确认相应的递延所得税资产,但不调整合并中应予确认的商誉

E. 与直接计入所有者权益的交易或事项相关的可抵扣暂时性差异,相应的递延所得税资产应计入所有者权益

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第10题
A公司应交所得税期初余额100万元,当期所得税费用为200万元,递延所得税费用为50万元,应交所得税期末余额120万元;支付的税金及附加为20万元;已交增值税60万元。则“支付的各项税费”项目为( )

A、260万元

B、200万元

C、80万元

D、130万元

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