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[单选题]

实施细节测试中,当存在下列情形之一时,注册会计师应当考虑选取全部项目进行测试的有()

A.按照货币金额对某类交易或账户余额进行分层后,对中间特征层的项目

B.由于信息系统自动执行的计算或其他程序具有重复性,对全部项目进行检查符合成本效益原则

C.总体由少量的大额项目构成

D.存在特别风险且其他方法未提供充分、适当的审计证据

提问人:网友yww2019 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了D
[52.***.***.99] 1天前
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[149.***.***.91] 1天前
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[24.***.***.81] 1天前
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[34.***.***.18] 1天前
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第1题
注册会计师在审计s公司采购与付款交易的相关账户余额,当出现()情形时,注册会计师应该考虑实施细节测试。

A.S公司存在缺乏支持性文件的关联方交易

B.实质性分析程序显示出预期的趋势

C.S公司有需要在财务报表中单独披露的金额或很可能存在错报的金额

D.需要在纳税申报表中单独披露的事项进行分析

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第2题
当存在下列情形之一时,注册会计师应当实施控制测试()。

A.在评估认定层次重大错报风险时,预期控制的运行是有效的

B.当分析程序不足以为评估重大错报风险提供的证据时

C.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.注册会计师出于成本效益的考虑而采用综合性方案

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第3题
当出现下列()情形时,注册会计师通常应考虑对采购与付款交易和相关余额实施细节测试。

A.重大错报风险评估为高

B.实质性分析程序显示出未预期的趋势

C.需要为有些项目单独出具审计报告

D.对需要在纳税申报表中单独披露的事项进行分析

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第4题
当存在下列情形之一时,控制测试是必要的()

A.在评估认定层次的重大错报风险时,预期控制的运行是有效的

B.仅实施实质性分析程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

C.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.评估报表层次的重大错报风险时,预期控制的运行是有效的

E.在评估认定层次的重大错报风险时,预期控制的运行是无效的

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第5题
当存在下列情形之一时,注册会计师应当实施控制测试

A.在了解A公司及其环境并评估重大错报风险时,发现A公司上年度内部控制并未有效实施,但本期已对相关人员进行了轮换

B.在评估认定层次重大错报风险时,注册会计师注意到A公司的内部控制已连续三年有效实施,没有迹象表明本期内部控制有变化

C.A公司2007年度后半年新增10笔长期投资业务,投资金额均在100-200万元之间

D.A公司的销售业务采用电子交易方式,交易笔数达2000万次,且不存在适当的计算机辅助审计技术供注册会计师采用

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第6题
在审计抽样中,注册会计师要考虑分层。下列关于分层的说法,正确的是()

A.总体的分层越多,样本规模越大

B.不管总体项目是否存在重大的变异性,注册会计师都应当考虑分层

C.分层可以降低每一层中项目的变异性,从而在抽样风险没有成比例增加的前提下减小样本规模,但是分层会降低审计效率

D.当实施细节测试时,注册会计师通常按照金额进行分层,以将更多的审计资源投入到大额项目中

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第7题
在审计抽样中,注册会计师要考虑分层。下列关于分层的说法,正确的是()

A.总体的分层越多,样本规模越大

B. 不管总体项目是否存在重大的变异性,注册会计师都应当考虑分层

C. 分层可以降低每一层中项目的变异性,从而在抽样风险没有成比例增加的前提下减小样本规模,但是分层会降低审计效率

D. 当实施细节测试时,注册会计师通常按照金额进行分层,以将更多的审计资源投入到大额项目中

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第8题
下列有关审计抽样的说法中,正确的有()。

A.当对总体全部项目均实施审计程序时,就不存在抽样风险

B.注册会计师在抽样中既可以使用统计抽样方法,也可以使用非统计抽样方法

C.非抽样风险是由人为错误造成的,不能量化

D.属性抽样适用于细节测试,变量抽样适用于控制测试

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第9题
EFG会计师事务所承接了ABC公司2013年度财务报表审计业务,当存在下列情形之一时,注册会计师应当在2013年度实施控制测试的有()。

A.在了解ABC公司及其环境并评估重大错报风险时,注册会计师预期内部控制运行有效

B.ABC公司的某项控制专为降低某项特别风险而设计,该项控制在去年已经测试过,且本年度未发生变化

C.ABC公司报表层次重要性水平为500万,2013年后半年新增几笔长期投资业务,投资金额均在500万元至1000万元之间

D.ABC公司的销售业务采用电子交易方式,交易总笔数达200多万次,且不存在适当的计算机辅助审计技术供注册会计师采用

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第10题
当存在下列()情形时,注册会计师应当实施控制测试。

A.对风险的评估预期控制的运行是有效的

B.对风险的评估预期控制的运行是合理的

C.内部控制存在固有局限性

D.仅实施实质性程序不足以提供充分、适当的审计证据

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