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[主观题]

审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。 A.逻辑模型法 B.中间表法 C.文字说明法

审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。

A.逻辑模型法

B.中间表法

C.文字说明法

D.流程图法

E.调查表法

提问人:网友chenjia876 发布时间:2022-01-07
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更多“审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。 A.逻辑模型…”相关的问题
第1题

注册会计师对财务报表审计的审计程序,按其运用的目的不同可以分为( )。

A、风险评估程序

B、控制测试程序

C、实质性程序

D、分析程序

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第2题

(判断)如果被审计单位对控制作出改变,注册会计师认为新的控制能够满足控制的相关目标,则不再需要测试被取代的控制的设计和运行有效性。()

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第3题
注册会计师实施审计程序,需要了解被审计单位所有的内部控制()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

对小型被审计单位,注册会计师可以不了解被审计单位及其环境

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第5题

如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

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第6题

针对“资料4”中该公司采购业务的处理,审计人员可以认定:

A.其处理方法正确

B.少计了20×6年末负债20万元

C.少计了20×6年末资产20万元

D.少计了20×6年度营业利润20万元

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第7题
针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有:A.通过函证...

针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有:

A.通过函证不能查明未入账的应付账款,因此不必对应付账款进行函证

B.为确定函证对象,审计人员应在函证前预先向公司采购部门取得本期供应商一览表

C.对金额较大、欠账时间较长的应付账款应进行函证

D.对应付账款期末余额为零的供应商,不必进行函证

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第8题
针对“资料3”中的情况,下列说法中正确的有:A.对在规定...

针对“资料3”中的情况,下列说法中正确的有:

A.对在规定时间内未回复的债权人,审计人员可以再次发函询证

B.回函称金额不符的,其造成差异的原

因可能是存在未达账款或账务处理不及时

C.回函称金额无误的,审计人员不必在审计工作底稿中反映

D.该公司无法提供债权人确切名称和地址的,可能存在舞弊问题

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第9题

审计人员审查决算日前后产品入库单、验收单,发现产成品账面记录与原始凭证日期不符,决算日后验收产品记入决算日产成品账户,此项处理()。 A.将产成品延期入账 B.将产成品提前入账 C.处理正确 D.导致利润虚减

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第10题

分析被审计单位固定资产折旧时,审计人员认为折旧计提不足的信号是()。 A.累计折旧与固定资产原值的比值较大 B.应计折旧的固定资产账面值很大 C.固定资产保险费用支出较大 D.经常发生大额固定资产清理损失

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