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[主观题]

在会计师事务所的连续审计业务中,注册会计师通常是在()时开始实施初步业务活动的。A.上期审计工

在会计师事务所的连续审计业务中,注册会计师通常是在()时开始实施初步业务活动的。

A.上期审计工作结束后不久或将要结束

B.本期审计工作结束后不久或将要结束

C.上期审计工作开始后不久或将要开始

D.本期审计工作开始或实施审计过程中

提问人:网友koalaoo 发布时间:2022-01-06
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第1题
注册会计师实施分析程序有助于识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势。
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第2题
A注册会计师是x公司20×2年度财务报表审计项目合伙人。下列人员中,()应当在B注册会计师编制的库存现金监盘表的下端签字。

A.B注册会计师

B.x公司会计主管人员

C.X公司的现金出纳员

D.A注册会计师

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第3题
下列各种做法中,不能够降低检查风险的是()。

A.恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围

B.限制审计报告用途

C.审慎评价审计证据

D.加强对已执行审计工作的监督和复核

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第4题
如果注册会计师发现x设备制造公司的下列()事项或相关信息,可能表明被审计单位存在违反法律法规的行为。

A.采购价格高于市场平均价格

B.向最有政府雇员提供贷款

C.支付销售佣金或代理费用

D.财务信息系统突发性故障

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第5题
在拟定的下列审计程序中,与查找未人账应付账款最不相关的是()。

A.检查财务报表日后现金支出的银行付款凭单、银行存款日记账、银行对账单等凭证

B.检查财务报表日后未付购货款项的主要原始凭证,包括供应商发票和验收单等

C.追查财务报表日前签发的验收单、相关的供应商发票

D.以截至2012年l2月31日的应付账款明细账为起点选取异常项目追查至相关验收单、供应商发票以及订购单等原始凭证

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第6题
注册会计师针对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,需要考虑以下因素()。

A.对相关领域的重大错报风险的评估

B.对内部审计的程序设计

C.对内部审计的评估

D.对内部审计人员特定工作的评价

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第7题
在确定x公司年度财务报表的审计意见时,如果注册会计师与管理层沟通后仍存在下列()情况,则可能出具保留意见的审计报告。

A.80%的存货未能监盘,存货占资产总额的10%

B.内部控制普遍存在严重缺陷,无法依赖.

C.虚增的收入虽然只有10万元,但掩饰了亏损状况

D.抵押资产达净资产的5%,但拒绝披露

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第8题
A注册会计师计划测试上市公司甲公司2012年销售交易中当期所有销售业务是否均已记录。下列实质性程序获取的审计证据中与证明当期所有销售业务均已记录最相关的是()。

A.以出库单为起点,追查到发运凭证、客户签收单和营业收入明细账

B.以销售明细账为起点,追查到发运凭证、客户签收单

C.以应收账款明细账为起点,追查到发运凭证、客户签收单

D.以银行对账单为起点,追查到发运凭证、客户签收单

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第9题
以下有关审计证据可靠性的说法中,错误的是()。

A.以实物形式存在的证据比电子形式的证据可靠

B.从原件获取的证据比从复印件获取的证据可靠

C.电子文件形式的审计证据比口头证据更为可靠

D.口头证据比从被审计单位网页下载的文件可靠

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第10题
以账簿记录为起点的细节测试不适用于针对各类交易、余额、列报的()认定的测试。

A.发生、截止

B.准确性

C.完整性

D.计价和分摊

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