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[主观题]

在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了A.审计委员会要求保证资金运

在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了

A.审计委员会要求保证资金运营部门遵守一项有关金融工具使用方面的新政策。

B.资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。

C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可出售的有价证券增加了350%。

D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。

提问人:网友piao2008yq 发布时间:2022-01-06
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第1题
审计师法律责任会影响独立审计的质量吗?
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第2题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。

A. 在数据终端核实密码屏蔽

B. 审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离

C. 审查非活动用户的撤销程序

D. 上面所有内容

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第3题
内部审计师经常在为审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案不影响其独立性。
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第4题
在审计中,内部审计师发现一位受重用的雇员一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的专利权。公司对与基本业务无关的发明申请专利没有专门的政策规定。尽管所有雇员的新发明都属于公司的财产,但部门经理还是原谅了该雇员。该审计师做出的不报告该雇员的行为的决定:

A.违反了内部审计师协会的职业道德规范。

B.违反了标准中有关报告的规定。

C.是合理的,因为部门经理已经知道了情况,而且该行为没有违反公司政策。

D.A和B

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第5题
某组织使用电子资料交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文件资料。某审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么以下哪项审计程序最为适当:

A.对主要供货商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单、发票以及验收报告是否一致

C.对应付账款进行货币单位抽样并直接向供货商函证金额

D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发确性。

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第6题
以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面?

A.审计部门的预算。

B.审计方案。

C.长期日程安排表。

D.内部审计章程。

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第7题
内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?

A.为风险管理提供咨询。

B.作为产品开发团队的领导。

C.作为道德规范的倡导者。

D.作为外部审计的联系者。

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第8题
某CIA发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在此情形下,以下哪项内容将被视为对标准的违反?

A.根据新制定的标准对被审计部门的业务运作发表意见。

B.制定恰当标准,并将它们提交被审计部门的管理层,作为评估其业务运做的基础。

C.没有向恰当层次的管理层报告上述缺乏标准的情况。

D.允许被审计部门的管理层制定恰当的标准,并由CIA对这些标准进行审查。

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第9题
根据下面的资料回答问题

某公司在个人计算机上储存生产资料,这些计算机通过局域网(LAN)相联,并通过电子资料交换自动生成采购定单。采购是向经批准的供货商进行的,根据下个月的生产计划以及经批准的确定每单位产品对零件需求的物料需求计划(MRP)。为了确定生产工艺变动时采购需求是否及时更新,以下哪项审计程序最为有效:

A.按照当前生产计划和MRP重新计算生产工艺变动后零件的需求量,将结果与同期系统中生成的采购定单中的数量相比较

B.将测试数据输入LAN并将由测试资料生成的定货数量和由生产资料生成的定货数量相比较

C.使用通用审计软件编制超贮存存货报告,将存货量与当前生产规模相比较

D.抽取若干期的生产计划和MRP,并追踪检查其输入系统时是否正确

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第10题
以下哪种情形违反了IIA《职业道德规范》?

A.在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。

B.某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。

C.某内部审计师在当地举办的IIA会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议。

D.在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该内部审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。

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