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[主观题]

设计和实施内部控制是审计人员的责任。()A.正确B.错误

设计和实施内部控制是审计人员的责任。()

A.正确

B.错误

提问人:网友boylove1 发布时间:2022-01-07
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第1题
下列有关内部控制的说法中正确的有()。A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序B.注
下列有关内部控制的说法中正确的有( )。

A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制

C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守

D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任

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第2题
无论业务工作底稿存在于纸质、电子还是其他介质,会计师事务所都应当针对业务工作底稿设计和实施适当的控制,以实现()

A. 允许项目组和其他经授权的人员为适当履行职责而接触业务工作底稿

B. 防止未经授权改动业务工作底稿

C. 在业务的所有阶段,尤其是在项目组成员共享信息或通过互联网将信息传递给其他人员时,保护信息的完整性

D. 使业务工作底稿清晰地显示其生成、修改及复核的时间和人员

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第3题
设计和建立内部控制制度是企业管理层的会计责任。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
审计人员在审计过程中收集的环境证据不包括()。

A.被审计单位的章程、合同、协议和营业执照

B.被审计单位的内部控制情况

C.被审计单位管理人员的素质

D.被审计单位的各种管理条件和水平

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第5题
被审计单位内部控制制度的健全程度与审计证据反向变动。()

A.正确

B.错误

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第6题
审计人员可以对总体进行分层,但对不同层次应使用相同的审计程序。()

A.正确

B.错误

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第7题
是保证企业财产安全完整的一种内部控制措施。

A.经济效益控制

B.业务程序控制

C.财产管理控制

D.内部会计控制

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第8题
审计人员通过符合性测试获取适当的审计证据时,应考虑()因素。

A.会计报表项目的分类反映是否恰当

B.内部控制在被审计期间是否一贯遵守

C.内部控制是否存在、有效

D.会计记录金额是否恰当

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第9题
在我国,曾成立审计委员会并颁布《审计条例》的红色政权是()。

A.晋绥革命根据地

B.山东革命根据地

C.中央苏维埃政权

D.陕甘宁边区人民政府

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第10题
我国第一部正式的政府审计准则是()。

A.《内部审计标准》

B.《中国独立审计准则》

C.《中华人民共和国国家审计基本准则》

D.《中华人民共和国审计法》

E.《中华人民共和国审计具体准则》

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