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[单选题]

内部审计培训以以下哪项最好?()

A.已参加考试并合格

B. 已后续教育并培训

C. 已进行培训

D. 与高管讨论培训之必要

提问人:网友xyp009 发布时间:2022-01-06
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  • · 有5位网友选择 A,占比55.56%
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匿名网友 选择了A
[156.***.***.234] 1天前
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[121.***.***.6] 1天前
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[172.***.***.38] 1天前
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[131.***.***.239] 1天前
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[48.***.***.192] 1天前
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[175.***.***.44] 1天前
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[172.***.***.47] 1天前
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[158.***.***.127] 1天前
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[219.***.***.24] 1天前
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第1题
内部审计培训以以下哪项最好()

A.已参加考试并合格

B.已后续教育并培训

C.已进行培训

D.与高管讨论培训之必要

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第2题
内部审计部门在开展以下哪项工作时,适合应用在医疗福利方面拥有专业知识和技术的咨询专家?Ⅰ、审计公司对包括医疗福利在内的退休福利负债的估算;Ⅱ、将公司医疗福利计划的成本与行业其他计划的成本进行比较;Ⅲ、对人员进行培训,以便在公司的主要部门开展对医疗福利成本的审计。

A.只有Ⅰ是对的;

B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的;

C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的;

D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是对的。

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第3题
在注意到几处红旗标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的
最佳描述:

A.扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理;

B.向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作;

C.向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的;

D.向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为。

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第4题
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背
应有的职业审慎原则:

A.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议;

B.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容;

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准;

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形。

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第5题
以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性?A.内部审计部门已制定正式的书面章程;B.向审计委

以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性?

A.内部审计部门已制定正式的书面章程;

B.向审计委员会提交年度内部审计工作计划;

C.与审计委员会建立直接报告关系;

D.获得充分资金来源,落实全面审计方案。

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第6题
内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容:A.熟练应用内部审计标准;B.理解管理原则;C.保持

内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容:

A.熟练应用内部审计标准;

B.理解管理原则;

C.保持良好个人关系的能力;

D.用量化方法开设培训课程的能力。

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第7题
内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率;

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同;

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式;

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系。

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第8题
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:

A.这种缺乏了解会导致不经意地泄露敏感信息

B.信息安全不是对所有职能都是关键的

C.IS审计应当为那些雇员提供培训

D.该审计发现应当促使管理层对员工进行继续教育

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第9题
‍‍ 对于内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后的责任,以下哪项是最好的描述‍‍

A.扩展审计工作来确定是否有理由进行调查

B.将情况报告给审计委员会,申请经费以便聘请外部专家来帮助调查可能存在的舞弊

C.咨询外部法律顾问,决定如何采取行动

D.向最高管理层报告舞弊的可能性,并询问他们希望审计活动怎样继续

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第10题
首席审计执行官应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容。以下哪项是内部审计目标的
特征:

A.可考评并能实现;

B.有预算并经批准;

C.已计划并能实现;

D.被要求并经批准。

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