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[判断题]

对于认定的内部控制缺陷,内部控制评价机构应当结合董事会和审计委员会要求,提出整改建议,要求责任单位及时整改,不必跟踪其整改落实情况。()

提问人:网友lq1010 发布时间:2022-01-07
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第1题
公司内部控制手册规定,下列属于内部控制重要缺陷的是()。
A.内部审计机构对内部控制的监督无效

B.财务不相容岗位未实行有效分离,且不存在相应的补偿性控制

C.审计委员会议事规则不明确

D.虽有补偿性控制,关键业务领域不相容岗位未实现有效分离

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第2题
关于反洗钱审计,以下说法错误的是哪项:()。
A、审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B、反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C、金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D、反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

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第3题
商业银行董事会设立的那几个委员会应由独立董事担任负责人? ()

A. 关联交易控制委员会;

B. 风险管理委员会

C. 薪酬委员会;

D. 内部控制委员会;

E. 提名委员会;

F . F、资产负债管理委员会

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第4题
内部控制知识竞赛
下列关于企业内部控制审计的说法中正确的是( )。

A.如果企业缺乏内部控制基础知识,可以聘请会计师事务所提供相关的咨询服务

B.为企业提供内部控制评价服务的会计师事务所可以为同一企业提供内部控制审计服务

C.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任

D.对内部控制的有效性发表审计意见是董事会的责任

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第5题
下列不属于销售业务流程的8个环节之一的是( )。
A、销售计划管理

B、订立销售合同

C、客户服务

D、进行业务招待

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第6题
企业应当建立研发活动评估制度,加强对立项与研究、开发与保护等过程的全面评估,认真总结研发管理经验,分析存在的薄弱环节,完善相关制度和办法,不断改进和提升研发活动的管理水平。( )

此题为判断题(对,错)。

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第7题
企业核心竞争力分析不包括( )。
A、价值性

B、差异性

C、延展性

D、可交易性

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第8题
风险价值属于额外收益。( )

此题为判断题(对,错)。

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第9题
外包业务通常不包括( )。
A、研发

B、资信调查

C、可行性研究

D、税务代理

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