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[主观题]

审计证据的可靠性受其来源和性质的影响。以下关于可靠性的说法中,不正确的是()。A.以实物形式存在

审计证据的可靠性受其来源和性质的影响。以下关于可靠性的说法中,不正确的是()。

A.以实物形式存在的证据比以电子形式存在的证据更为可靠

B.从原件获取的证据比从复印件及传真件获取的证据更为可靠

C.电子文件形式的审计证据比口头方式的审计证据更为可靠

D.询问外部人员的证据比被审计单位网页上下载的文件更可靠

提问人:网友yoyo_pig 发布时间:2022-01-07
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第1题
下列关于审计证据可靠性的说法中,不正确的是(  )

A、书面证据比口头证据可靠

B、原件比复印件 ,传真件可靠

C、外部证据比内部证据更可靠

D、复印件比传真件可靠

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第2题
下列有关审计证据的可靠性的说法,不正确的有()。

A. 从外部单位获取的审计证据比从内部来源获取的审计证据更可靠

B. 内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

C. 推论得出的审计证据都不可靠

D. 录音形式的审计证据比照片形式的审计证据更可靠

E. 复印的审计证据比传真获取的审计证据更可靠

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第3题
下列关于审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。

A、直接获取的审计证据比间接获取的更可靠

B、口头形式的证据比电子证据更可靠

C、内部证据比外部证据更可靠

D、复印件比原件证据更可靠

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第4题
审计证据的适当性包括相关性和( )。
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第5题
如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序()
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第6题
注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系,因此可以减少某些不可替代的审计程序()
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第7题
下列关于审计证据可靠性的说法正确的有()。

A、应收账款询证函回函比销售发票可靠

B、审计人员自行获得的企业银行存款余额证据比由被审计单位提供的银行对账单可靠

C、内部控制较好时的内部证据比内部控制较差时的内部证据可靠

D、销售发票比内部销售通知单可靠

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第8题
使用重要性水平,可能无助于实现下列目的的是( )。A.确定风险评估程序的性质、时间和范围B.识
使用重要性水平,可能无助于实现下列目的的是( )。

A.确定风险评估程序的性质、时间和范围

B.识别和评估重大错报风险

C.确定进一步审计程序的性质、时间和范围

D.确定重大不确定事项发生的可能性

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第9题
在下列情况中,注册会计师应采用积极式函证的是( )。 A.相关的内部控制是有效的B.预
在下列情况中,注册会计师应采用积极式函证的是( )。

A.相关的内部控制是有效的

B.预计差错率较高

C.没有理由相信欠款可能存在争议、差错的问题

D.欠款余额小的债务人

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