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[主观题]

在审查交易记录时,信息系统审计发现关系数据库中存在不一致之处。以下哪一项时审计师的最佳建议()

A、正规化数据库

B、实施编辑检查

C、对数据库重新编排索引

D、执行数据建模

提问人:网友ixyhuangyu 发布时间:2022-07-23
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第1题
在了解被审计单位及其环境时,注册会计师实施的风险评估程序有()。

A.询问管理层和被审计单位内部其他人员

B.检查文件、记录和内部控制手册

C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程(穿行测试)

D.分析财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系

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第2题
会计信息系统数据审计就是对计算机会计信息系统所处理生成的电子数据进行审计。()

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第3题
为了确保审查对象的确是企业在用的信息系统及资源,信息系统的审计人员往往采取()。

A.数据流程图检查

B.面谈

C.观察

D.现场突击检查

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第4题
专用审计软件是可以适用于多种类型的计算机信息系统审查的软件。()

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第5题
审计人员在审查应付债券的取得是否合法、记录是否完整时应注意什么?
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第6题
新零售企业的审计内容包括()

A.财务报表

B.商业模式

C.原始销售数据

D.信息系统

E.相关交易循环

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第7题
信息系统审计主要内容分类为

A.一般控制审计

B.信息系统审计

C.应用控制审计

D.电子数据审计

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第8题
数据审计的技术和方法不包括()。

A.利用审计软件进行辅助审计

B.建立通用数据接口,实现对信息系统的数据审计

C.利用被审计单位会计信息系统的子模块进行数据审计

D.系统分析

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第9题
审计基本业务收入时,下列( )项目应属于审查范围。

A.以物易物交易

B.决算日后的退货记录

C.坏账损失

D.材料销售情况

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第10题
审计人员获得被审单位账务处理系统2009年后台数据的交易数据(凭证表),发现如下两条记录,其中每个字段分别用逗号分割:记录1(10,“收”……)记录2(10,“收”……)经分析该笔交易额存储在()中。

A.第7个字段

B.第5个字段

C.第8个字段

D.第1个字段

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第11题
信息系统日常运行管理的内容:()。

A.系统运行情况的记录、审计跟踪

B.审查应急措施的落实

C.系统资源的管理

D.系统升级与退化

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