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[多选题]

在下列项目中,属于可抵减时间性差异的是()。

A.预提产品保修费用

B.计提存货跌价损失

C.对外捐赠支出

D.由于投资采用权益法核算而产生的时间性差异

提问人:网友cccllll1850749 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了B
[52.***.***.77] 1天前
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[139.***.***.67] 1天前
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[146.***.***.42] 1天前
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[19.***.***.0] 1天前
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第1题
在下列项目中,属于应纳税时间性差异的是()。

A.由于折旧方法不同,使会计折旧小于税法规定的折旧

B.由于折旧年限不同,使会计折旧大于税法规定的折旧

C.罚没支出

D.由于投资采用权益法核算而产生的时间性差异

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第2题
在递延法下,本期转回的原确认的递延税款借项是()。A.本期转回的可抵减本期应税所得额的时间性差异

在递延法下,本期转回的原确认的递延税款借项是()。

A.本期转回的可抵减本期应税所得额的时间性差异B现行所得税税率

B.本期转回的可抵减本期应税所得额的时间性差异B原确认递延税款时的所得税税率

C.本期发生的可抵减本期应税所得额的时间性差异B现行所得税税率

D.本期转回的应增加本期应税所得额的时间性差异B原确认递延税款时的所得税税率

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第3题
可抵减时间性差异产生的所得税影响额一定全部确认为递延税款借项。()

可抵减时间性差异产生的所得税影响额一定全部确认为递延税款借项。()

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第4题
应纳税时间性差异是本期税前会计利润小于应税所得而产生的,可抵减时间性差异是本期税前会计利润
大于应税所得而产生的。()

A.正确

B.错误

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第5题
应付税款法的下列说法中,不正确的有()。

A.应纳税时间性差异产生的影响所得税的金额在会计报表中反映为一项负债

B.可抵减时间性差异产生的影响所得税的金额在会计报表中反映为一项资产

C.可抵减时间性差异产生的影响所得税的金额在本期确认为所得税费用

D.应纳税时间性差异产生的影响所得税的金额在本期抵减所得税费用

E.本期所得税费用等于本期应交所得税

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第6题
在递延法下,本期转回的原确认的递延税款借方金额是()。A.本期转回的应纳税时间性差异×现行所得税

在递延法下,本期转回的原确认的递延税款借方金额是()。

A.本期转回的应纳税时间性差异×现行所得税税率

B.本期转回的应纳税时间性差异×原确认递延税款时的所得税税率

C.本期转回的可抵减时间性差异×现行所得税税率

D.本期转回的可抵减时间性差异×原确认递延税款时的所得税税率

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第7题
在债务法下,本期转回的原确认的递延税款借方金额是()。A.本期转回的应纳税时间性差异×现行所得税

在债务法下,本期转回的原确认的递延税款借方金额是()。

A.本期转回的应纳税时间性差异×现行所得税税率

B.本期转回的应纳税时间性差异×原确认递延税款时的所得税税率

C.本期转回的可抵减时间性差异×现行所得税税率

D.本期转回的可抵减时间性差异×原确认递延税款时的所得税税率

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第8题
在所得税采用递延法核算的情况下,无论产生的是应纳税时间性差异,还是可抵减时间性差异及永久性差
异,均应采用相同的处理原则,即将差异对所得税的影响金额确认为一项递延税款借项或贷项。 ()

A.正确

B.错误

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第9题
“递延税款”借方发生额主要表示企业本期时间性差异所产生的未来应交的所得税金额,以及本
期转回原已确认的可抵减本期应税所得额的时间性差异的所得税金额。 ()。

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第10题
为谨慎起见,本期产生的可抵减时间性差异不能确认为一项递延费用或一项递延所得税资产。()A.正确B

为谨慎起见,本期产生的可抵减时间性差异不能确认为一项递延费用或一项递延所得税资产。()

A.正确

B.错误

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