题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下面表述正确的是()。

A.如果预期控制风险的水平为最高,不执行控制测试

B.如果预期控制风险的水平为最高,可计划扩大控制测试

C.如果预期控制风险的水平为中等或低,可计划最少的控制测试

D.无论控制风险的估计水平如何,都必须执行控制测试

提问人:网友weiqian521 发布时间:2022-01-07
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第1题
下面有关对控制环境进行风险评估的提法正确的是()

A. 穿行测试一般用作对控制环境风险评估的审计程序

B. 尽管注册会计师了解到控制环境薄弱,但仍然可以认定某一流程的控制是有效的

C. 在审计计划过程中,注册会计师就应开始对控制环境进行风险评估,以制定相应的总体审计策略

D. 由于对小型被审计单位无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据,注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险

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第2题
E注册会计师负责对戊公司20×7年度财务报表进行审计。在了解戊公司内部控制时,E注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

在了解控制环境时,E注册会计师应当关注的内容有( )。

A.戊公司治理层相对于管理层的独立性

B.戊公司管理层的理念和经营风格

C.戊公司员工整体的道德价值观

D.戊公司对控制的监督

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第3题
注册会计师在对被审计单位整体层面的风险评估过程进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()

A. 被审计单位是否已建立并沟通其整体目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划

B. 被审计单位是否已建立风险评估过程,包括识别风险、估计风险的重大性、评估风险发生的可能性以及确定需要采取的应对措施

C. 被审计单位是否已建立某种机制,识别和应对可能对被审计单位产生重大且普遍影响的变化

D. 会计部门是否建立了某种流程,以识别会计准则的重大变化

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