题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

2007年起,新的审计准则开始实施。X会计师事务所正在组织并要求全体从业人员进行专业学习。以下是该

会计师事务所要求C注册会计师回答的问题,请代为做出回答。

无论是直接报告业务,还是基于认定的业务,鉴证业务的责任方既可能是委托方,也可能不是委托方;可能不是预期使用者,也可能是预期使用者,但不是唯一的预期使用者。()

A.正确

B.错误

提问人:网友qqgg1227 发布时间:2022-01-07
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第1题
下列哪一项不是会计师事务所、律师事务所、审计事务所、税务咨询机构开展税务代理业务的条件?(  )

A.必须在本机构内设置专门的税务代理部

B.配备5名以上经税务机关审定注册的税务师

C.报经国家税务总局或省、自治区、直辖市国家税务局批准

D.有10名以上专职从业人员

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第2题
属于会计规章的有( )。

A.会计师事务所审批和监督暂行办法

B.注册会计师注册办法

C.会计从业资格管理办法

D.代理记账管理办法

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第3题
因为内部控制存在下列( )固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证而不能提供绝对保证。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.因为采用信息技术而记录未经授权或不存在的交易,或不正确地记录交易

C.可能因多个人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

D.信息技术人员可能获得超越其履行职责以外的数据访问权限,破坏了系统应有的职责分工

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第4题
在将分析程序用作风险评估程序时,注册会计师可以将分析程序与询问、检查和观察程序结合运用,以获取对被审计单位及其环境的了解识别和评估财务报表层次及具体认定层次的重大错报风险。( )

A.正确

B.错误

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第5题
在实施抽样之前,注册会计师必须仔细定义总体。以下确定抽样总体范围的说法中,不正确的是( )。A
在实施抽样之前,注册会计师必须仔细定义总体。以下确定抽样总体范围的说法中,不正确的是( )。

A.如果应收账款中没有单个重大项目,注册会计师直接对应收账款账面余额进行抽样,则总体包括构成应收账款期末余额的所有项目

B.如果注册会计师已使用选取特定项目的方法将应收账款中的单个重大项目挑选出来单独测试,则总体仍包括构成应收账款期末余额的所有项目

C.如果总体是某一测试期间的销售收入,代表总体的实物就可能是记录在销售明细账中的销售交易,也可能是销售发票

D.如果注册会计师的目标是测试应付账款的账面余额,总体可以定义为构成应付账款期末余额的所有项目

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第6题
下列有关内部控制的说法中正确的有()。A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序B.注
下列有关内部控制的说法中正确的有( )。

A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制

C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守

D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任

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第7题
以下有关职业怀疑和职业判断的说法中,不正确的是( )。A. 职业怀疑建立在充分、适当的审计证据的
以下有关职业怀疑和职业判断的说法中,不正确的是( )。

A. 职业怀疑建立在充分、适当的审计证据的基础上

B. 职业怀疑体现了职业谨慎,影响职业判断的质量

C. 审计工作底稿不仅要反映职业判断的结论,而且要记录职业判断的依据

D. 职业判断与客观和公正、独立性两项职业道德基本原则密切相关

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第8题
下列有关财务报表审计业务的说法中,正确的是( )。A.被审计单位管理层与预期使用者一定不属于同
下列有关财务报表审计业务的说法中,正确的是( )。

A.被审计单位管理层与预期使用者一定不属于同一方

B.财务报告编制基础为注册会计师对鉴证对象进行评价提供标准

C.注册会计师可以考虑获取证据的成本与所获取信息有用性之间的关系,以减少审计程序

D.审计业务的三方关系人为注册会计师、委托人和财务报表预期使用者

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第9题
ABC会计师事务所接受委托对T公司2005年年报进行审计,审计助理人员对资产类会计报表项目进行截止测试,注册会计师A对其审计进行指导、监督和复核,请代为进行判断。

银行存款截止测试的关键是( )。

A.审查当年各月的银行存款余额调节表

B.确定被审计年度企业开出的最后一张支票号码

C.审查当年各月的银行存款对账单

D.确定被审计单位当年记录的最后一笔银行存款业务

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