题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪些信息来源可能帮助识别那些怀疑违反环境法规的行为:

A、A.与公司环境负责人讨论;

B、B.检查贸易订单;

C、C.查询政府机构的检查结果;

D、D.访谈公司的主要负责人。

提问人:网友wisdom_sjb 发布时间:2022-01-07
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第1题
在审计业务计划中,审计师应该检查所有相关的信息下列哪一种信息来源最可能帮助识别那些怀疑违反环境法规的行为()

A. 与经营经理讨论

B. 检查贸易订单

C. 检查机构报送政府机构的函件

D. 与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论

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第2题
ABC会计师事务所审计甲公司2012年财务报表, 2013年4月1日为审计报告日,2013年4月6日为财务报表报出日。2013年4月3日注册会计师知悉2012年12月的未决诉讼已经判决,应调整2012年度财务报表,与甲公司管理层讨论,但是其拒绝修改财务报表。注册会计师的下列做法中正确的有( )。 A、如果审计报告尚未提交给被审计单位,则考虑修改审计意见,发表非无保留意见,再提交审计报告 B、如果审计报告已经提交给被审计单位,通知甲公司管理层和治理层做出修改前不得向第三方报出财务报表 C、如果财务报表仍被报出,则注册会计师没有任何责任 D、如果财务报表仍被报出,采取适当措施,如利用传媒刊登必要的声明,设法防止报表使用者信赖该审计报告
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第3题
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:A.
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:

A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行;

B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目;

C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰;

D.以上三项都不是。

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第4题
A注册会计师确定的甲公司2013年度财务报表整体的重要性为100万元,明显微小错报的临界值为5万元。A注册会计师针对银行账户和应收账款等事项实施了函证程序,相关审计工作底稿的部分内容摘录如下:

要求:针对上述审计说明第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如果不恰当,请指出不恰当所在,并简要说明理由。

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第5题
对内部审计和社会审计的审计报告进行比较,分析其差异
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第6题
下列哪个不属于产物粗分离的单元

A、吸附

B、离子交换

C、离心

D、萃取

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第7题
溶质只有在过饱和溶液中才会析出
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第8题
在一定温度下,溶质的过饱和曲线是固定的
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第9题
纯净的固体未必就是晶体
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第10题
当溶质浓度达到过饱和状态时,加入晶种将会促其结晶。
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