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[主观题]

对资金活动实施内部控制,本质上是对资金业务的控制。因此,业务流程是资金管理活动的重点。()

对资金活动实施内部控制,本质上是对资金业务的控制。因此,业务流程是资金管理活动的重点。()

提问人:网友xiao0102 发布时间:2022-01-06
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第1题
对商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次
评价时,至少应包括:授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。

A资金业务

B主要中间业务

C会计管理

D计划财务

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第2题
商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。其他活动在()再次评价周期内应至少覆盖一次

A.每两次

B.每四次

C.每五次

D.每三次

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第3题
关于企业内部控制应用指引,下列说法错误的是()。A.内部控制应用指引由三大类组成,即内部环境

关于企业内部控制应用指引,下列说法错误的是()。

A.内部控制应用指引由三大类组成,即内部环境类指引、控制业务类指引、控制手段类指引

B.内部环境是企业实施内部控制的基础,包括人力资源、社会责任和企业文化等

C.控制业务类应用指引是对各项具体业务活动实施的控制,此类指引包括资金活动、采购业务、资产管理

D.控制手段类应用指引偏重于“工具”性质,往往涉及企业整体业务或管理,此类指引包括担保业务、业务外包

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第4题
中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责()
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第5题
S公司是一家以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年...

S公司是一家以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年,S公司根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制定了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下:①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度的投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权的情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。④资产管理环节。为应对突发事件造成的财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品的销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。要求:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由。

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第6题
S公司是一家以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年,S公司根据五部委联合发布的《企业内部控制
基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制定了《企业内部控制手册》(),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下:①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度的投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权的情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。④资产管理环节。为应对突发事件造成的财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品的销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。要求:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由

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第7题
资金活动的内部控制是企业内部控制管理的关键薄弱环节,因此要做好资金活动的管理,我们要。()

A.对自身业务做科学准确的定位

B.对企业所处的经济、政治等环境做客观、清晰的判断

C.合理处理自身与外界的矛盾

D.处理好管理层关系

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第8题
会计核算的任务是()等。

A.贯彻执行党和国家的金融、会计方针政策,对邮政储蓄业务资金活动全过程进行有效监督,确保资金安全。

B. 认真做好记账、算账、对账和报账工作。

C. 强化内部控制制度,切实防范和化解经营风险。

D. 认真做好清算和统计工作。

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第9题
项目管理的职能,是为实现项目预期目标,对项目的()和对项目实施的过程所进行的计划、组织、协调和控制活动。

A.资金使用

B.质量

C.投资

D.资源

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第10题
是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。A.建设项目

是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。

A.建设项目财务内部控制

B.建设项目财务内部审计

C.建设项目竣工财务决算

D.建设项目资金使用管理

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