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内部审计的独立性主要指: 审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告

提问人:网友nashrose 发布时间:2022-01-07
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第1题
内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。

A、组织董事会

B、组织董事会

C、最高管理层

D、股东大会

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第2题
以下说法正确的是?A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本单位的业务
以下说法正确的是?

A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本单位的业务规模,特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试,定期检验上述工作的规范化和准确性

C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理,文件和资料的保管,泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

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第3题
内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。

A.错误

B.正确

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第4题
以下设置模式中,内部审计机构的独立性最弱的是()
A.内部审计机构隶属于财务部门负责人

B.内部审计机构隶属于总经理

C.内部审计机构隶属于监事会

D.内部审计机构隶属于董事会

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第5题
()给内部审计师带来的最大益处是保护内部审计师的独立性免受管理当局的不利影响
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第6题
审计师进行绩效评价时,可能用到的审计标准包括()

A、A.同行业平均水平。

B、B.公司预算

C、C.国际标准

D、  D.历史水平

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第7题
业务活动审计包括内部控制审计和绩效审计。
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第8题
供应商选择是采购内部控制的主要风险点。
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第9题
人力资源管理审计的主要内容是()
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第10题
采购业务的绩效指标有( )
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