题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列各项审计程序中,能够审查销货业务真实性的有( )。
A.从主营业务收入明细账相互抽取业务,追查有无发运凭证及其他佐证凭证。
B.复核公司为防止重复编号而设置的有序号的销货交易记录清单
C.追查应收账款明细账中贷方发生额的记录
D.审查主营业务收入明细账中与销贷分录相应的销货单,检查是否经过赊销批准手续和发货审批手续。
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-07
A.从主营业务收入明细账相互抽取业务,追查有无发运凭证及其他佐证凭证。
B.复核公司为防止重复编号而设置的有序号的销货交易记录清单
C.追查应收账款明细账中贷方发生额的记录
D.审查主营业务收入明细账中与销贷分录相应的销货单,检查是否经过赊销批准手续和发货审批手续。
B、观察考勤、调配、工资结算等职责是否相互独立
C、检查直接人工费的范围是否合规
D、分析比较近三年和本年度各月份职工薪酬的变动情况
问题:
(1)试分析上述案例存在的问题。
(2)试讨论上述案例的审查过程和方法。
问题:
(1)试分析上述案例存在的问题。
(2)试讨论上述案例的审查过程和方法。
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