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[多选题]

项目组内部复核具体操作由项目负责人安排,代表项目组的责任,又分为哪两个层次()。

A.签字注册会计师复核

B.项目合伙人的复核

C.审计项目经理的现场复核

D.经验丰富的人员复核

提问人:网友曾深鑫 发布时间:2022-01-07
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第1题
在项目组内部复核中,最高层次的复核由()执行。

A. 项目组内部

B. 项目合伙人

C. 部门经理

D. 主任会计师

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第2题
A和B注册会计师首次接受委托,负责审计上市公司甲公司2014年度财务报表。相关资料如下:

资料一:甲公司在董事会下设审计委员会,审计委员会全部由独立董事和非行政董事组成。审计委员会选举出首席审计执行官,由其领导内部审计部门。首席审计执行官制定内部审计章程,章程中确定了内部审计宗旨、权限等,该章程已经董事会批准。

资料二:A注册会计师在对应收账款函证中运用统计抽样技术,从总体规模为10000、账面金额为1000万的应收账款中选取2000个项目实施函证。样本账面总额为300万元,经审计确认样本实际金额为360万元。

资料三:A注册会计师对应收账款实施函证,编制了审计工作底稿,部分内容摘录如下:(单位万元)

资料四:2013年度,甲公司因标的值为100万元的未决诉讼案应予披露但未予披露而被出具保留意见的审计报告。2014年度该诉讼案仍未结案,A和B注册会计师提请甲公司在2014年度财务报表附注中予以充分披露,但甲公司未予采纳。假定该诉讼案件对于2014年度财务报表依然重大。

要求:(1)针对资料一,如果A和B注册会计师拟利用内部审计工作以减少审计成本,注册会计师应当考虑哪些重要因素?

(2)针对资料二,假定不考虑其他条件,如果注册会计师采用差额估计抽样,则总体审定金额是多少?

(3)根据资料三,请分别说明A注册会计师对于函证发现的异常情况,确定对应的审计程序。

(4)B注册会计师在审计报告日前,阅读甲公司管理层经营报告发现重大不一致,建议甲公司修改其他信息,甲公司管理层予以拒绝,请简要说明注册会计师应该采取何种措施。

(5)假定只存在资料四所述情况,代为完成以下审计报告。

审计报告甲公司全体股东:一、对财务报表出具的审计报告(引言段略)(一)管理层对财务报表的责任(略)(二)注册会计师的责任(略)二、按照相关法律法规的要求报告的事项(略)××会计师事务所中国注册会计师:A(盖章)(签名并盖章)中国注册会计师:B(签名并盖章)中国·××市二×一五年×月×日

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第3题
对审计工作底稿的复核可分为两个层次:第一层次是项目组内部复核,由审计项目经理和项目合伙人负责;第二层次是独立的项目质量控制复核,它是对审计工作结果的最后质量控制。
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第4题
审计项目组内部复核审计工作底稿的原则是( )。

A、项目组内正式员工复核临时员工

B、全部复核工作均由项目合伙人完成

C、聘请专家对审计工作底稿进行复核

D、由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作

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第5题
下列有关项目组内部复核的说法中,正确的是( )。

A、项目组内部复核应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则

B、审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员应在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

C、项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核

D、不是所有的审计工作底稿均要经过项目组内部一级复核

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第6题
项目组内的复核不包括( )A.项目质量控制的复核B.项目合伙人的复核C.事务所专门设置的复核人员
项目组内的复核不包括( )

A.项目质量控制的复核

B.项目合伙人的复核

C.事务所专门设置的复核人员和复核机构的复核

D.高级审计人员对低级审计人员的复核

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第7题
以下不符合审计项目组内部复核要求的是()
A.项目合伙人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核

B.项目合伙人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核

C.项目合伙人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核

D.项目合伙人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关

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第8题
审计过程中,如果发现被审计单位存在错误或者舞弊行为,则审计人员一般应增加审计证据的数量。()

此题为判断题(对,错)。

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