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[单选题]

甲公司在进行会计处理时存在下列情形,不属于舞弊行为的是()。

A.由于抄写错误导致原始凭证数据与会计分录数据不一致

B.由于误解而导致多计提坏账准备1000万元

C.由于疏忽,将购进固定资产成本8000万元,记录成8000元

D.为扭转亏损的局面,管理层提前确认收入

提问人:网友sjjun89 发布时间:2022-01-06
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[153.***.***.159] 1天前
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第1题
关于注册会计师职业怀疑的说法中,正确的有( )。

A、注册会计师要在整个审计的过程中保持职业怀疑

B、注册会计师不应使用管理层声明代替应当获取的充分适当的证据

C、在审计中注册会计师不可以考虑过去对管理层和治理层诚实、正直的看法

D、在审计过程中,注册会计师认为文件可能是伪造,注册会计师要作出进一步调查,确定是否需要修改审计程序和追加审计程序

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第2题
下列情形中,在存在具有支配性影响的关联方时,不属于可能表明存在由于舞弊导致的特别风险的是()
A.利用中间机构从事难以判断是否具有正当商业理由的重大交易

B.变更专业顾问

C.有证据显示关联方过度干涉重大会计估计的作出

D.有证据显示关联方过度关注会计政策的选择

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第3题
注册会计师审计甲公司年度财务报表,并出具了无保留意见审计报告。其后,甲公司发现小额银行存款被贪污,因而控告A注册会计师工作有过失。对此,A注册会计师提出下列申诉,有效的申诉包括( )。

A、按照审计准则进行财务报表审计,并不能保证发现所有的错误与舞弊,A注册会计师并无过失

B、A注册会计师所提供的服务是财务报表审计,不是对错误与舞弊的专门审计

C、防止发生和及时发现错误与舞弊,是甲公司管理层的责任

D、A注册会计师未能发现舞弊是因为审计工作底稿是其审计助理人员编制,注册会计师本人并无过失

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第4题
关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,不正确的有()。

A、对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

B、对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

C、对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

D、按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

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第5题
下列有关项目组内部复核的说法中,正确的是( )。

A、项目组内部复核应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则

B、审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员应在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

C、项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核

D、不是所有的审计工作底稿均要经过项目组内部一级复核

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第6题
注册会计师在进行审计时遇到了以下的情况,其中,注册会计师不会增加强调事项段的有( )。

A、被审计单位持续经营能力存在不确定性,但是已进行了充分的披露

B、被审计单位持续经营能力存在不确定性,并且拒绝进行披露

C、以前年度发表非无保留意见的事项影响已消除,但该事项导致本年度盈亏逆转

D、被审计单位受到其他单位起诉,指控其侵犯专利权,要求其停止侵权行为并赔偿造成的损失,法院已经受理但尚未审理

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第7题
会计记录中含有的信息能为对财务报表发表审计意见提供充分的审计证据
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第8题
其结构改变能够引起镰刀型红细胞贫血的蛋白质是

A、乳酸脱氢酶

B、淀粉酶

C、胰岛素

D、肌红蛋白

E、血红蛋白

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第9题
根据你的知识储备,举出5-6个具体事例,说明微生物与日常生活、科学研究或者生态环境之间的关系,
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第10题
在蛋白质结构中能够形成二硫键的氨基酸是

A、色氨酸

B、甲硫氨酸

C、半胱氨酸

D、脯氨酸

E、组氨酸

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