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[主观题]

公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。A.重大缺陷B.重要缺陷C.一般缺陷D.轻

公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。

A.重大缺陷

B.重要缺陷

C.一般缺陷

D.轻微缺陷

提问人:网友18***246 发布时间:2022-01-07
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第1题
内部控制的方法主要包括组织结构控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、()、电子信息系统控制等。
A.财产保全控制

B.人员素质控制

C.风险控制

D.内部报告控制

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第2题
第六章 下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()
A.在了解内部控制时,CPA应评价相关控制的设计情况,并确定其是否一贯执行

B.CPA需要了解和评价被审单位所有的内部控制

C.小型被审单位通常没有正式的内部控制,CPA通常无需对其内部控制进行了解

D.执行穿行测试,以确定相关控制活动是否得到执行

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第3题
内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。
A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度

B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制

C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定

D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更

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第4题
在内控合规管理信息系统中,“内规分析统计”可实现以下哪些功能( )。A.支持按效力层级、业务种类、发
在内控合规管理信息系统中,“内规分析统计”可实现以下哪些功能( )。

A.支持按效力层级、业务种类、发布部门等维度统计辖内制度分布图及下载明细

B.支持统计本级行发布制度被评价情况

C.支持查看制度条款关联的监督检查数据,并可进一步钻取对应的违规问题详情

D.支持内规解析

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第5题
抽样发现问题率10%以上30%以下的,在内控评价计分过程中,相关控制要点定性评级为( )。A.薄弱B.较弱
抽样发现问题率10%以上30%以下的,在内控评价计分过程中,相关控制要点定性评级为( )。

A.薄弱

B.较弱

C.一般

D.失控

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第6题
农行有关部门收到检举控告违法违纪行为的举报信,以下处理方式哪一项是正确的?()A.本部门进行核实
农行有关部门收到检举控告违法违纪行为的举报信,以下处理方式哪一项是正确的?()

A.本部门进行核实后转纪检监察部门

B.向主管领导汇报同意后转纪检监察部门

C.本部门核实并经主管领导同意后转纪检监察部门

D.及时转纪检监察部门处理

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第7题
银行业从业人员职业操守的( )是规范银行业从业人员职业行为,提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准,建立健康的银行业企业文化和信用文化,维护银行业良好信誉,促进银行业的健康发展。

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第8题
内部审计机构应通过持续和定期的检查,对内部审计质量进行考核与评价。判断对错

此题为判断题(对,错)。

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第9题
农发行按照“统一管理、逐级有限、差别授权、动态调整、权责一致”的原则,实行一级法人体制下的授权管理制度。()

此题为判断题(对,错)。

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