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[主观题]

公司的首席安全官接到一个匿名电话,指控营销部经理从经销商处收取了大额回扣。因此,营销部列入了

下一年的审计客户名单中。根据内部审计章程规定,内部审计活动有责任调查舞弊行为。如果内部审计师不可能接触经销商的记录和有关人员,那么他们为调查销售回扣的指控应采取的最好的方法是:

A.从经销商处寻找未记录的负债;

B.获取经批准的经销商的名单;

C.逐渐取得嫌疑人的财务状况和行为的组合情况;

D.对应收账款的重大注销项目进行证实。

提问人:网友hyj3682002 发布时间:2022-01-06
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第1题
某期货公司任命王某为期货公司的首席风险官。王某在开展工作过程中,发现期货公司在保证金安全存管工作中存在重大问题,王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改,解决了部分问题,但是未完全达到要求。王某在张某的说服下,接受了整改的结果。根据上述事实,请回答以下题

下列关于王某开展工作的做法,正确的是()

A. 保存工作底稿和工作记录,相关记录至少保存至整改问题完全解决

B. 对侵害客户合法权益的指令予以拒绝,必要时,要向股东会报告上述情况

C. 有权查阅期货公司相关文件、档案和资料

D. 每季度向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告

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第2题
阅读以下关于电子政务系统安全体系结构的叙述,回答问题1至问题3。博学公司通过投标,承担了某省级城市的电子政务系统,由于经费、政务应用成熟度、使用人员观念等多方面的原因,该系统计划采用分阶段实施的策略来建设,最先建设急需和重要的部分。在安全建设方面,先投入一部分资金保障关键部门和关键信息的安全,之后在总结经验教训的基础上分2年逐步完善系统。因此,初步考虑使用防火墙、入侵检测、病毒扫描、安全扫描、日志审计、网页防篡改、私自拨号检测、PKI技术和服务等保障电子政务的安全。

由于该电子政务系统涉及到政府安全问题,为了从整个体系结构上设计好该系统的安全体系,博学公司首席架构师张博士召集了项目组人员多次讨论。在一次关于安全的方案讨论会上,谢工认为由于政务网对安全性要求比较高,因此要建设防火墙、入侵检测、病毒扫描、安全扫描、日志审计、网页防篡改、私自拨号检测系统,这样就可以全面保护电子政务系统的安全。王工则认为谢工的方案不够全面,还应该在谢工提出的方案的基础上,使用PKI技术,进行认证、机密性、完整性和抗抵赖性保护。

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第3题
Q140公司在数据中心的50服务器机架中安装了700台服务器。首席技术官向 IT 部门发出了一份备忘录, 指示在数据中心减少功耗和冷却消耗50%。系统管理员应该推荐以下哪些内容?
A.实现208V3阶段服务器

B.实现热通道/冷通道

C.虚拟化数据中心中的服务器

D.用刀片式服务器替换每个服务器

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第4题
尽管销售额增加,经济发展,但某公司的利润已持续下降三年。以下哪项属于公司首席执行官喜欢采取的行动?

A.确定一个在今后两个月内大幅度增加利润的转向目标

B.在每个部门裁员15%

C.在非增值部门裁员10%

D.鼓励在所有工作层次上进行创新,并采用提前退休计划,来缩小员工规模

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第5题
如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应:

A.在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作

B.将评估该功能或程序的责任转移给其他部门

C.忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计

D.缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作

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第6题
为减少与实物资产相关的潜在财在损失,资产应该按一个数额保险,这个数据是

A.由定期评估支持确定。

B.等于单个资产的账面价值。

C.根据经济指数例如消费价格指数自动调整。

D.由董事会决定。

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第7题
某政府承包商的审计师发现了舞弊活动。该公司有专门调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专门调查部门都进行了沟通,此后,调查工作交给了专门调查部门。但是,一个月以后,高层管理人员已明显指示专门调查部门停止调查。那么,审计师应该:

A.马上将此种情况和审计师的发现向审计委员会报告;

B.将审计发现通报外部审计师,因为外部审计师应该知悉任何已经发生的舞弊行为

C.马上将此种情况和审计师的发现向相关政府监管部门报告,因为审计师不能明知故犯,成为非法活动的帮凶;

D.不采取任何进一步的行动。审计师已将舞弊活动的性质向公司内部恰当主管报告;

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第8题
某大量销售消费者商品的零售商应用销售点数据来记录销售情况并更新存货记录已有几年时间。在进行有计划价格变时,公司总部将价格变化文件下载到每家商店的电脑服务器系统。每家商店的助理经理都负责检查服务器的下载情况,并负责运行有关程序,在公司授权进行价格更新的时间对商店价格文档进行更新。与总部集中启动价格更新的做法相比较,上述价格更新方法最有可能

A.降低持续低价向顾客销售某些商品的风险;

B.增加持续低价向顾客销售某些商品的风险;

C.降低商品价格有时不太准确的风险;

D.增加商品价格有时不太准确的风险。

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第9题
以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素:

A.内部审计活动应对监督合规性项目承担总体责任;

B.合规性项目以录像方式一次性向员工传达;

C.组织在对员工的背景进行核查时,应该取得尽可能多的信息。

D.组织应该采用合理设计的监督和审计系统,检查犯罪行为;

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第10题
为评价内部审计活动的恰当工作情况,质量保证和改进方案必须包括:

A.由内部审计人员之外的进行的内部评估,以评价内部审计活动的工作质量;

B.在一定样本基础上对内部审计工作进行定期监督;

C.至少每5年进行一次的外部评估;

D.业务经理的定期轮换。

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