题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()

A.拟定保险机构内部审计制度。

B.编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。

C.实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计。

D.法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责。

提问人:网友shmilyfan 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有3位网友选择 A,占比33.33%
  • · 有2位网友选择 C,占比22.22%
  • · 有2位网友选择 B,占比22.22%
  • · 有2位网友选择 D,占比22.22%
匿名网友 选择了A
[183.***.***.228] 1天前
匿名网友 选择了B
[154.***.***.29] 1天前
匿名网友 选择了C
[177.***.***.235] 1天前
匿名网友 选择了B
[102.***.***.106] 1天前
匿名网友 选择了C
[181.***.***.61] 1天前
匿名网友 选择了A
[169.***.***.100] 1天前
匿名网友 选择了D
[170.***.***.38] 1天前
匿名网友 选择了A
[60.***.***.221] 1天前
匿名网友 选择了A
[10.***.***.47] 1天前
匿名网友 选择了D
[29.***.***.136] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:(…”相关的问题
第1题
保险机构董事会审计委员会在内部审计工作中履行的职责,包括但不限于:()。

A.审核保险机构内部审计管理制度并向董事会提出建议。

B.指导保险机构内部审计有效运作,审核保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划,并向董事会提出建议,董事会审议通过后负责管理实施。

C.审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作的结果,督促重大问题的整改。

D.评估审计责任人工作并向董事会提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告。

点击查看答案
第2题
保险机构内部审计应涵盖欺诈风险管理的所有环节,包括但不限于以下内容()

A.管理体系、内部控制制度和实施程序是否足以识别、计量、监测和控制欺诈风险

B.欺诈风险管理的信息系统是否完善

C.欺诈风险管理报告是否准确、及时、有效

D.相关机构、部门和人员是否严格执行既定的欺诈风险管理政策和程序

点击查看答案
第3题
保险机构应以制度形式明确董事会、审计委员会、审计责任人和内部审计部门及人员职责及权限,并统一制定各级内审机构和人员的管理制度,包括:岗位设置、岗位责任、任职条件、考核办法、薪酬制度、轮岗制度、培训制度等。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第4题
根据《保险机构内部审计工作规范》,下列属于保险机构审计责任人履行的职责的是()。

A.指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。

B.组织实施内部审计项目,确保内部审计质量。

C.向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况。

D.及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患。

点击查看答案
第5题
根据《保险机构内部审计工作规范》,下列属于保险机构董事会审计委员会在内部审计工作中履行的职责的是()。

A.审核保险机构内部审计管理制度并向董事会提出建议。

B.指导保险机构内部审计有效运作,审核保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划,并向董事会提出建议,董事会审议通过后负责管理实施。

C.审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作的结果,督促重大问题的整改。

D.评估审计责任人工作并向董事会提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告。

点击查看答案
第6题
根据《保险机构内部审计工作规范》,以下说法正确的是()。

A.保险机构应建立完善内部审计质量控制制度和程序,系统实施指导、监督、分级复核和内部审计质量评估。

B.保险机构监事会对内部审计体系的建立、运行与维护负有最终责任,没有设立监事会的,由保险机构法定代表人或负责人履行有关职责。

C.审计委员会成员由不少于3名不在管理层任职的董事组成。

D.审计责任人纳入保险机构高级管理人员任职资格核准范围。

点击查看答案
第7题
反洗钱工作应强化事后纠正措施,规范内部监督的程序与方法,以实现对内部控制实时动态的持续性监控和督促执行部门的自我完善,建立责任追究及日常反洗钱工作绩效评价体系,以此激励并约束相关部门和岗位人员能按照自身职责较好地履行反洗钱职责。具体包括()

A.合规检查

B.内部审计

C.外部审计

D.奖惩考核

点击查看答案
第8题
下列有关内部审计的说法中,错误的是()。

A.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

B.内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程

C.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等

D.无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同

点击查看答案
第9题
下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是()。

A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用

B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

点击查看答案
第10题
保险机构发生本指导意见规定的责任追究事项,应根据内部职责 分工,按照“()”的原则,对具有业务管
理、流程制约,以及审计稽核等职责的其他间接责任人员,由本级或上级有权部门一并追究责任。

A.单线问责

B.双线问责

C.三线问责

D.及时上报

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信