题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项关于企业存货管理内部控制措施的表述中,错误的有

A.存货管理人员应该经常抽时间对存货进行全面盘点清查

B.企业仓储部门应当详细记录存货入库、出库及库存情况,并定期和财会部门、存货管理部门进行核对

C.对代管、代销、暂存、受托加工的存货应该单独存放,其记录和会计核算可以和本单位存货合并处理

D.除仓储人员外,企业内部其他人员接触存货,应当经过相关部门特别授权

提问人:网友15***860 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了B
[41.***.***.199] 1天前
匿名网友 选择了C
[231.***.***.208] 1天前
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[159.***.***.154] 1天前
匿名网友 选择了B
[145.***.***.250] 1天前
匿名网友 选择了A
[248.***.***.245] 1天前
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[201.***.***.24] 1天前
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[242.***.***.229] 1天前
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[170.***.***.225] 1天前
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更多“下列各项关于企业存货管理内部控制措施的表述中,错误的有A.存…”相关的问题
第1题
下列关于企业控制活动的表述错误的是()。

A.控制活动是确保管理阶层的指令得以执行的政策及程序

B.企业组织开展控制活动评价,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中的控制措施为依据

C.企业组织开展控制活动评价,应结合本企业的内部控制制度,对相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价

D.企业控制活动:根据其相关的目标分为战略类、经营类、报告类

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第2题
下列关于管理职能分工表的表述,错误的是()。

A.由业主方统一编制项目管理职能分工表

B.管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项日管理职能分工

C.管理职能分工表中用拉工字母表示管理职能

D.管理职能分工表可用工企业箭理

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第3题
下列关于存货的内部控制措施的说法中,不正确的是()

A仓储部门应当根据经审批的销售(出库)通知单发出货物

B企业每年至少进行两次存货的全面盘点清查,盘点清查结果应当形成书面报告

C企业应当明确存货发出和领用的审批权限,大批存货、贵重商品或危险品的发出应当实行特别授权

D企业应当建立存货盘点清查制度,结合本企业实际情况确定盘点周期、盘点流程等相关内容,核查存货数量,及时发现存货减值迹象

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第4题
下列关于银行内部控制措施的表述,错误的是()。A.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采

下列关于银行内部控制措施的表述,错误的是()。

A.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作

B.建立相应的授权体系,可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

C.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗

D.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估

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第5题
某企业为了保证资产的完整性、提高资产的管理水平。对资产的内部控制措施进行了调整,以下措施中不
正确的是()。

A.企业应当建立存货管理岗位责任制,明确内部相关部门和岗位的职责权限

B.企业应当建立存货保管制度,定期对存货进行检查

C.存货在不同仓库之间流动直接由仓库主管批准

D.企业应当明确存货发出和领用的审批权限

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第6题
某企业为了保证资产的完整性、提高资产的管理水平。对资产的内部控制措施进行了调整,以下措施中正
确的是()。A.企业应当建立存货管理岗位责任制,明确内部相关部门和岗位的职责权限B.企业应当建立存货保管制度,定期对存货进行检查C.存货在不同仓库之间流动直接由仓库主管批准D.企业应当明确存货发出和领用的审批权限

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第7题
下列关于内部控制措施的表述,错误的是()

A.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估

B.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作

C.建立相应的授权体系,可以确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

D.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗

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第8题
下列关于内部控制措施的表述,错误的是()。

A.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作

B.建立相应的授权体系,可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

C.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗

D.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估

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第9题
下列关于内部控制措施的表述中,错误的是()。

A.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间应该轮岗

B.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作

C.建立相应的控权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

D.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估

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第10题
关于商业银行的内部控制措施,下列表述错误的是()。

A. 有关控制措施包括“高层检查”,即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况,督促职能管理部门改进

B. 有关控制措施包括“审批与授权”,即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权,明确各级的管理责任

C. 有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离”

D. 有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等

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