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[多选题]

某化工生产企业为一般纳税人,兼营内销与外销,2019年4月发生以下业务:①国内采购原料,取得专用发票上注明价款100万元,准予抵扣的进项税额13万元;②当月进料加工免税进口料件的组成计税价格50万元;③内销货物不含税价80万元,外销货物销售额(FOB价)120万元。该出口货物征税率13%,退税率为10%,另有上期未抵扣税额2万元。关于上述业务,下列表述正确的有()。

A.当期应退税额为0元

B.当期免抵税额为4.5万元

C.当期因为应纳税额为正数,所以不退税

D.当期应退税额为2.5万元

E.免抵退税不得免征和抵扣税额为2.1万元

提问人:网友zytkhr1 发布时间:2022-06-22
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第1题
某化工生产企业,(一般纳税人)兼营内销与外销,2008年10月发生以下业务:(1)国内采购原料,取得专用发票上注明价款100万元,准予抵扣的进项税额17万元;(2)当月进料加工免税进口料件的组成计税价格50万元;(3)内销货物不含税价80万元,外销货物销售额120万元。该出口货物退税率为11%,另有上期未抵税额2万元。下列陈述正确的是()。

A.当期应退税金为0

B.当期免抵税金为6.5万元

C.当期因为应纳税金为正数,所以不退税

D.当期退税为1.2万元

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第2题
资料 某生产企业兼营内销和出口。2005年1月份的内销总额为1000万元,出口总额FOB价为USD 300万,当月平均汇率

资料某生产企业兼营内销和出口。2005年1月份的内销总额为1000万元,出口总额FOB价为USD 300万,当月平均汇率为8.2650。当月购进原材料等2000万元,征税率全为17%,另支付进货运费发票金额5万元。产品的出口退税率为13%。另有上年末转来未退税余额40万元。

[提示] 按会计司《解答》先分内外销。

要求按“免、抵、退”法:

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第3题
某化工生产企业(一般纳税人)兼营内销与外销,2018年9月发生以下业务:(1)国内采购原料,取得专用发票上注明价款100万元,准予抵扣的进项税额16万元;(2)当月进料加工免税进口料件的组成计税价格50万元;(3)内销货物不含税价80万元,外销货物销售额120万元。该出口货物退税率为10%,另有上期未抵税额3万元。关于上述业务,下列陈述中正确的有()。

A.当期应退税额为0

B.当期免抵税额为5万元

C.因为当期应纳税额为正数,所以不退税

D.当期应退税额为2万元

E.免抵退税不得免征和抵扣税额为4.2万元

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第4题
某化工生产企业,(一般纳税人)兼营内销与外销,2013年10月发生以下业务:(1)国内采购原料,取得专用发票上注明价款100万元,准予抵扣的进项税额17万元;(2)当月进料加工免税进口料件的组成计税价格50万元;(3)内销货物不含税价80万元,外销货物销售额120万元。该出口货物退税率为13%。另有上期未抵税额2万元。关于上述业务,下列陈述正确的有()。

A.当期应退税额为0

B.当期免抵税额为6.5万元

C.当期因为应纳税额为正数,所以不退税

D.当期应退税额为2.6万元

E.免抵退税不得免征和抵扣税额为2.8万元

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第5题
某化工生产企业(一般纳税人)兼营出口业务与内销业务。2004年9月份、10月份发生以下业务: 9月份业务

某化工生产企业(一般纳税人)兼营出口业务与内销业务。2004年9月份、10月份发生以下业务:

9月份业务如下:

(1)国内购进原材料,取得的防伪税控系统增值税专用发票上注明价款100万元,当月验收入库。

(2)内销货物不含税收入So万元,出口货物离岸价格180万元,支付销货运费2万元,取得运输企业开具的普通发票。

(3)另有上期留抵税额6万元。

10月份业务如下:

(1)国内采购原料,取得的防伪税控系统增值税专用发票上注明价款lOO万元,货已入库。

(2)进料加工免税进口料件到岸价格40万元,海关实征关税10万元。

(3)内销货物不含税收入80万元,出口货物离岸价120万元。

要求:计算该企业9月份、10月份出口退税额和免抵税额(出口货物原征税率为17%,退税率为13%,上述增值税专用发票均经税务机关认证)。

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第6题
某生产企业为增值税一般纳税人,兼营出口与内销。2005年2月发生以下业务:购进原材料增值税专用发票上注明价款100万元,内销收人50万元,出口货物离岸价格180万元。出口货物增值税税率为17%,退税率为13%,则当期出口应退增值税税额为( )万元。

A.23.4

B.1.3

C.22.1

D.1.5

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第7题
某有进出口经营权的化工生产企业(一般纳税人),兼营出口业务与内销业务。2005年9月10月发生以下经济业务: 1.

某有进出口经营权的化工生产企业(一般纳税人),兼营出口业务与内销业务。2005年9月10月发生以下经济业务:

1.9月份,国内购进原材料,取得增值税专用发票注明价款100万元,当月验收入库。内销货物不含税收入50万元,出口货物离岸价格为22.5万美元,即期汇率为1美元=7元人民币,支付销货运费2万元,取得运输企业开具的普通发票(运输费抵扣率7%)。另有上期留抵税额6万元。

2.10月份,国内采购原料,取得增值税专用发票,专用发票上注明价款100万元,货已验收入库。进料加工免税进口料件到岸价格5万美元,即期汇率为1美元=7元人民币,海关实征关税10万元。内销货物不含税收入80万元,出口货物离岸价为15万美元,即期汇率为1美元=7元人民币。

要求计算该企业9月份、10月份出口退税额和免抵税额(出口货物征税税率为17%,退税税率为13%),并作有关会计分录。

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第8题
某制药生产企业为增值税一般纳税人,2017年1月外购原材料取得防伪税控机开具的专用发票,注明税额240万元并通过主管税务机关认证。当月内销货物 取得不含税销售额350万元,外销货物取得收入500万美元()万元

A.44.50

B.442

C.136

D.-20.5

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第9题
某化工生产企业(一般纳税人),兼营出口业务与内销业务。 2005年9月份发生以下业务:(1)国内购进原

某化工生产企业(一般纳税人),兼营出口业务与内销业务。

2005年9 月份发生以下业务:(1)国内购进原材料,取得防伪税控系统增值税专用发票,增值税专用发票上注明价款100万元,当月验收入库;(2)内销货物不含税收入50万元,出口货物离岸价格180万元,支付销货运费2 万元,取得运输企业开具的普通发票(3)另有上期留抵税额6 万元。

10月份业务如下:(1)国内采购材料,取得防伪税控系统增值税专用发票,增值税专用发票上注明价款100万元,发票已通过认证,货已经验收入库;(2)进料加工免税进口料件到岸价格40万元,海关实征关税10万元;(3)内销货物不含税收入80万元,出口货物离岸价120万元。注:出口货物适用增值税税率17%,退税率13%。

根据上述资料计算:

1、该企业9月份当月应纳税额。

2、该企业9月份出口货物免抵退税额。

3、该企业9月份免抵税额。

4、该企业10月份出口货物免抵退税额。

5、该企业10月份应退税额。

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第10题
某生产企业为增值税一般纳税人,2010年6月外购原材料取得防伪税控开具的进项税额专用发票,注明
进项税额137.7万元并通过主管税务机关认证。当月内销货物取得不含税销售额150万元,外销货物取得销售收入115万美元(美元与人民币的比价为1:7),该企业适用增值税税率17%,出口退税税率为13%。计算该企业6月免抵退税额。

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第11题
一般来说,企业的经营可分为()。A 内销和直销B 外销和直销C 内销和外销D 直销和代销

一般来说,企业的经营可分为()。

A 内销和直销

B 外销和直销

C 内销和外销

D 直销和代销

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