题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下列关于审计程序的说法中正确的是()

A.询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,注册会计师还应当实施其他审计程序以获取充分、适当的审计证据。

B.检查有形资产可为其存在性提供可靠的审计证据,但不一定能够为权利和义务或计价认定提供可靠的审计证据。

C.观察提供的审计证据仅限于观察发生的时点,并且在相关人员已知被观察时,相关人员从事活动或执行程序可能与日常的做法不同,从而影响注册会计师对真实情况的了解。因此,注册会计师有必要获取其他类型的佐证证据。

D.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性取决于记录或文件的来源和性质

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
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第1题
下列说法中,选项正确的有()。

A. 在实施风险评估程序以获取控制是否得到执行的审计证据时,注册会计师应当确定某项控制是否存在,设计是否合理,运行是否有效

B. 如果注册会计师拟信赖针对特别风险的控制,那么所有关于该控制运行有效性的审计证据必须来自当年的控制测试。相应地,注册会计师应当在每次审计中都测试这类控制

C. 如果信赖的内部控制自上次测试后未发生变化,且不属于旨在减轻特别风险的控制,注册会计师对以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据信赖程度较高,则在本次审计中可不进行控制测试

D. 对于一项自动化的应用控制,注册会计师可以利用该项控制得以执行的审计证据和信息技术一般控制(特别是对系统变动的控制)运行有效性的审计证据,作为支持该项控制在相关期间运行有效性的重要审计证据

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第2题
下列关于进一步审计程序范围的说法中,正确的有()
A.进一步审计程序的范围是指实施进一步审计程序的数量

B.进一步审计程序的范围包括抽取的样本量

C.进一步审计程序的范围包括对某项控制活动的观察次数

D.进一步审计程序范围是指注册会计师何时实施进一步审计程序

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第3题
分析程序包括调查识别出的、与其他相关信息不一致或与预期数据严重偏离的波动和关系()
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第4题
检查有形资产可提供权利和义务的全部审计证据()
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第5题
下列有关审计业务的说法中,正确的是( )。

A、如果不存在除责任方之外的其他预期使用者,则该项业务不属于审计业务

B、审计业务的最终产品是审计报告和后附财务报表

C、执行审计业务获取的审计证据大多数是结论性而非说服性的

D、审计的目的是改善财务报表质量,因此审计可以减轻被审计单位管理层对财务报表的责任

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第6题
穷天人之际
刘勰的感物说:“是以诗人感物,联类不穷;流连万象之际,沉吟视听之区。写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊。”谈谈你对这句话的理解。

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第7题
包装材料材质,规格和包装结构应与所装危险货物()相适应
A.性质和重量

B.性质和体积

C.性质和尺寸

D.性质和容积

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第8题
保证金扣划的转入账号可以为()也可以为客户在本行开立的活期结算账户。
A.保证金子账户

B.我行指定的任一内部账户

C.应解汇款账户

D.保证金主账户

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