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[判断题]

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,使用和保管重要业务印章的人员可以同时保管相关的业务单证。()

提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-07
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第1题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,在办理资金交易业务时,前台资金交易员应当对结算的操作性风险负责。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,商业银行下级机构会计主管的变动不需经上级机构会计部门同意。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,商业银行从事基金托管业务,应当在人事、行政和财务上独立于基金管理人,双方的管理人员不得相互兼职。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构是内部控制有效性的前提条件。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
根据《商业银行内部控制指引》的规定,业务部门也要负责组织开展监督检查,这属于日常监督的职责。
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第6题
《商业银行内部控制指引》规定,内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现()的要求。

A. 业务优先

B. 内控优先

C. 效益优先

D. 客户优先

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第7题
内部控制评价应遵循的原则包括()。

A. 适度性原则

B. 统一性原则

C. 独立性原则

D. 公正性原则

E. 重要性原则

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第8题
下列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的()。

A. 商业银行的内部审计部门应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监控和评价。

B. 商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。

C. 内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

D. 审贷委员会审议表决应当遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见应当记录存档。被审贷委员会否决一次的贷款申请半年内不得提交审贷委员会审议。

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第9题
《股份制商业银行公司治理指引》明确,董事会对()负责,并依据《公司法》和商业银行章程行使职权。

A. 监事会

B. 股东大会

C. 高级管理层

D. 股东

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