题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会计师执行的控制测试是()
A.检查打印出来的发票是否经过复核
B.检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名
C.检查结算记录上负责计算现金和与销售汇总表相调节工作的员工的签名
D.检查在收到款项清单上的签字
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-14
A.检查打印出来的发票是否经过复核
B.检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名
C.检查结算记录上负责计算现金和与销售汇总表相调节工作的员工的签名
D.检查在收到款项清单上的签字
A.检查打印出来的发票是否经过复核
B. 检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名
C. 检查结算记录上负责计算现金和与销售汇总表相调节工作的员工的签名
D. 检查在收到款项清单上的签字
A、系统定期生成按日期细分的应收账款账龄分析表
B、应收账款记录的收款可能与银行存款不一致
C、对于无法对应的款项生成例外事项报告
D、应将每日收款汇总表电子版收款清单和银行存款清单相比较
A、应收账款记录的收款可能与银行存款不一致
B、系统定期生成按日期细分的应收账款账龄分析表
C、应将每日收款汇总表电子版收款清单和银行存款清单相比较
D、对于无法对应的款项生成例外事项报告
A.重新测试相关的内部控制
B.审查与应收账款相关的销货凭证
C.进行分析性复核
D.审查资产负债表日后的收款情况
A.重新测试相关的内部控制制度
B.审查与应收账款有关的销货凭证
C.进行分析程序
D.审查资产负债表日后的收款情况
A.重新测试相关的内部控制
B.审查与应收账款相关的销货凭证
C.进行分析性复核
D.审查资产负债表日后的收款情况
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