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[主观题]

针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会计师执行的控制测试是()

A.检查打印出来的发票是否经过复核

B.检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名

C.检查结算记录上负责计算现金和与销售汇总表相调节工作的员工的签名

D.检查在收到款项清单上的签字

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-14
参考答案
A,C,D
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更多“针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会…”相关的问题
第1题
针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会计师执行的控制测试是()。

A.检查打印出来的发票是否经过复核

B. 检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名

C. 检查结算记录上负责计算现金和与销售汇总表相调节工作的员工的签名

D. 检查在收到款项清单上的签字

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第2题
关于记录应收账款的收款,下列说法错误的是()。
关于记录应收账款的收款,下列说法错误的是()。

A、系统定期生成按日期细分的应收账款账龄分析表

B、应收账款记录的收款可能与银行存款不一致

C、对于无法对应的款项生成例外事项报告

D、应将每日收款汇总表电子版收款清单和银行存款清单相比较

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第3题
关于记录应收账款的收款,下列说法错误的是()。

A、应收账款记录的收款可能与银行存款不一致

B、系统定期生成按日期细分的应收账款账龄分析表

C、应将每日收款汇总表电子版收款清单和银行存款清单相比较

D、对于无法对应的款项生成例外事项报告

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第4题
某位注册会计师正在对被审计单位的应收账款执行函证程序。请向该位注册会计师对下列相关问题做出正确的结论。对于通过函证程序无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第5题
对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制制度

B.审查与应收账款有关的销货凭证

C.进行分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第6题
对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第7题
下列与销售的发生密切相关的原始凭证有()
A.顾客订货单

B.销售单

C.商品价目表

D.发运凭证

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第8题
开行旅游专列时,在中途站停留时间超过()时,自超过时起,不足12h的,按半日核收停留费,超过12h的但不超过24h的,按1日核收停留费
A.6h

B.12h

C.24h

D.48h

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第9题
《直达特快旅客列车车票发售办法》(试行)中所称天数()
A.不包括购票日,包括开车日

B.包括购票日和开车日

C.不包括购票日和开车日

D.包括购票日,不包括开车日

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