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[单选题]

位于县城的具有出口经营权的甲企业2013年8月增值税应纳税额为-60万元,出口货物的免抵退税额为50万元。当月实际缴纳消费税30万元、被查补企业所得税40万元,被加收滞纳金3万元,被处罚款2万元。则甲企业2013年8月应缴纳城建税()万元。

A.0

B.0.5

C.1.5

D.2

提问人:网友yww2019 发布时间:2022-01-06
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第1题
位于某市的具有进出口经营权的甲生产企业某月增值税内销货物销项税额为30万元,消费税40万元;通过计算得知当月出口货物应退税额10万元,免抵税额为30万元;当月进口货物向海关缴纳增值税20万元、消费税25万元。该企业当月应缴纳城市维护建设税()。

A.4.90万元

B.4.20万元

C.2.80万元

D.2万元

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第2题
位于某市的具有进出口经营权的甲生产企业某月内销货物销项税额为30万元,消费税40万元;通过计算得
知当月出口货物应退税额10万元,免抵税额为30万元;当月进口货物向海关缴纳增值税20万元、消费税25万元。该企业当月应缴纳城市维护建设税()。

A.4.90万元

B.4.20万元

C.2.80万元

D.2万元

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第3题
一、单项选择题 1.下列项目中,符合城建税税率规定的是(...

一、单项选择题 1.下列项目中,符合城建税税率规定的是()。 A.甲企业地处市区,其城建税的税率为5% B.乙企业地处县城,其城建税的税率为3% C.丙企业受托代缴消费税,其城建税按照受托方所在地适用的税率缴纳 D.王某从事流动经营业务,其城建税按照居住地适用的税率缴纳 2.目前我国城建税的税率实行的是()的方法。 A.纳税人所属行业差别比例税率 B.纳税人所在地差别比例税率 C.纳税人所属行业累进税率 D.纳税人所在地累进税率 3.位于某市的具有进出口经营权的甲生产企业某月增值税内销货物销项税额为30 万元,消费税40万元;通过计算得知当月出口货物应退税额10万元,免抵税额 为30万元;当月进口货物向海关缴纳增值税20万元、消费税25万元。该企业当 月应缴纳城市维护建设税()万元。 A.4.90 B.4.20 C.2.80 D.2 4.位于市区的正华外贸有限公司本年被海关查出偷漏进口应税消费品消费税 14万, 海关下达了处罚决定书,处以偷漏税金的1.5倍罚款,则城建税的补交和罚款合计为()万元。 A.0 B.1.49 C.2.45 D.2.55 5.流动经营的单位,在经营地缴纳“两税”的,则其教育费附加应在()缴纳。 A.经营地按当地适用税率计算 B.机构所在地按当地适用税率计算 C.经营地但按机构所在地的适用税率计算 D.机构所在地但按经营地的适用税率计算

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第4题
具有进出口经营权的甲企业2007年1月份发生下列进口业务: (1) 采取进料加工方式,进口免税原材料国外成交价

具有进出口经营权的甲企业2007年1月份发生下列进口业务:

(1) 采取进料加工方式,进口免税原材料国外成交价为300万元,发生运费5万元,保险费2万元,最后70%的加工出口,出口价400万元,30%的加工转为内销,销售价150万元;

(2) 以租赁方式进口一项设备,其中设备价值300万元,租金30万元;

(3) 把一项设备运往境外修理,该设备价值150万元,修理费8万元,料件费10万元,运费2万元,保险费1万元;

(4) 如果该企业位于保税区,免税进口一项设备,设备价值210万元,海关监管期为4年,企业使用16个月后经海关批准转售国内其他企业;

(5) 进口一批原材料,境外成交价为500万元,无运费和保险费(已知同期公布的同地运费率为价格的1.5%);

(6) 进口一批原材料250万元,发现其中10%存在严重的质量问题予以退货,出口方同意更换,进货方取得更换进口的产品。

已知:设备的进口关税税率为15%,材料的进口关税税率为20%。

请计算上述各项应纳的进口关税。

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第5题
位于市区的甲生产企业是增值税一般纳税人(具有进出口经营权),出口货物的征税率为17%,退税率为13%。2017年7月购进原材料,取得的增值税专用发票(已通过认证)上注明增值税税额68万元;当月进料加工保税进口料件的组成计税价格是150万元;本月内销货物取得含税销售收入234万元;本月出口货物离岸价折合人民币300万元;假设该企业采取实耗法核算当期进料加工保税进口料件的组成计税价格,计划分配率为75%,6月末无留抵税额;8月内销产品,取得不含税销售收入200万元,购进生产用原材料,取得增值税专用发票上注明的增值税税额1.7万元。则下列关于甲企业7月和8月增值税的相关税务处理,正确的有()

A.甲生产企业7月应退增值税9.75万元、免抵税额为0

B.甲生产企业7月应退增值税31万元、免抵税额为21.25万元

C.甲生产企业7月应退增值税21.25万元、免抵税额为9.75万元

D.甲生产企业8月应缴纳增值税11.05万元

E.甲生产企业8月应缴纳增值税32.3万元

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第6题
位于某县城的生产企业,2013年初其土地使用证上记载土地面积10000平方米,其中幼儿园占地1000平方
米、子弟学校占地2000平方米、厂内绿化占地2000平方米,其余都是用于生产经营;2013年5月新征用的耕地2000平方米建造厂房。该企业2013年应缴纳城镇土地使用税()。(当地城镇土地使用税单位税额3元/平方米)

A.21500元

B.22500元

C.22000元

D.21000元

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第7题
具有出口经营权的甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年9月外购原材料取得增值税专用发票上注明增值税税额138万元,已在当月抵扣。当月内销货物取得不含税销售额150万元,出口货物取得收入115万英镑(1英镑=8元人民币),该企业适用增值税征税率13%,出口退税率为9%。该企业5月应退的增值税为()。

A.118.5万元

B.81.7万元

C.82.8万元

D.138万元

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第8题
某具有出口经营权的生产企业2006年4月发生如下业务: (1)从国内购进原材料甲,材料已验收入库,但尚

某具有出口经营权的生产企业2006年4月发生如下业务:

(1)从国内购进原材料甲,材料已验收入库,但尚未付款,增值税专用发票上列示的增值税税额为10000元;

(2)进口原材料一批,关税完税价格为50000元人民币,关税税率为25%,向运输公司支付境内运费7000元,货物已验收入库;

(3)4月份销售商品取得不含税销售收入270000元,其中包括出口货物销售收入 150000元人民币,预收货款内销商品合同规定本月取得的销售收入50000元。

根据上述资料回答下列问题(题中所购销的货物适用税率均为17%,出口货物退税率为13%):

本月销售业务形成的销项税额为()元。

A.11900

B.45900

C.20400

D.37400

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第9题
某外贸企业为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年3月从甲生产企业购进一批高档手表,取得的增值税专用发票上注明价款30万元,增值税4.8万元。当月外贸企业将这批高档手表全部出口,离岸价格折合人民币为50万元。已知高档手表增值税退税率为16%,适用的消费税税率为20%,则该外贸企业出口高档手表应退还的增值税和消费税合计为()万元。

A.4.8

B.10.8

C.11.1

D.17.5

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第10题
位于县城的甲企业2017年5月实际缴纳增值税350万元(其中包括进口环节增值税50万元)、消费税530万元(其中包括由位于市区的乙企业代收代缴的消费税30万元)。则甲企业本月应向所在县城税务机关缴纳的城市维护建设税为()万元

A.40

B.41.5

C.42.50

D.44.00

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