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[多选题]

董事会属下的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制.并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。

A.在企业中的地位

B.工作的范围

C.职责划分

D.人员素质及训练情况

提问人:网友guojingsmart 发布时间:2022-01-06
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[88.***.***.250] 1天前
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第1题
下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。A.管理上向董事会报告,

下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。

A.管理上向董事会报告,职能上向首席执行官报告

B.管理上向主计长报告,职能上向首席财务官报告

C.管理上向首席执行官报告,职能上向董事会报告

D.管理上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告

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第2题
内部审计机构对审计过程中发现的重大问题,视具体情况,可以直接向审计委员会或者董事会报告。
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第3题
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报
告。()

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第4题
对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似机构不包括()。

A.董事会

B.董事会下属的审计委员会

C.总经理

D.非营利组织的理事会

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第5题
()对内部审计体系的建立、运行与维护负有最终责任

A.董事会

B.审计委员会

C.审计责任人

D.审计部

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第6题
注册会计师认为审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效的,注册会计师应当直接口头与董
事会和经理层沟通。()

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第7题
内部审计部门和董事会下设的审计委员会不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()
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第8题
世界各国对内部审计机构的设置,可分为()。

A.董事会领导体制

B.总经理领导体制

C.财务副总经理领导体制

D.财务主管领导体制

E.监事会或审计委员会领导体制

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第9题
对于一般缺陷,注册会计师需要以书面形式与企业的董事会及其审计委员会进行沟通。如果认为审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效,注册会计师需要就此以书面形式直接与董事会和经理层沟通。()
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第10题
企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告

企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

A.重要

B.重大

C.特大

D.一般

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