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[主观题]

下列各项中,不属于审计委员会的职责的是()。A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

下列各项中,不属于审计委员会的职责的是()。

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

C.对重大的财务报告事项和判断进行复核

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

提问人:网友jyw1120 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。

A.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

B.核查对外报告规定的遵守情况

C.复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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第2题
按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定,下列各项中,不属于审计组主审工作职责的是:A.起草审计

按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定,下列各项中,不属于审计组主审工作职责的是:

A.起草审计实施方案、审计文书和审计信息

B.对主要审计事项进行审计

C.审核审计工作底稿和审计证据

D.配置和管理审计组的资源

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第3题
根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是()

A.保持审计的独立性

B.按照分工完成审计任务

C.如实记录实施的审计工作

D.对审计报告提出审理意见

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第4题
下列各项中,风险管理委员会的职责包括()

A.提交全面风险管理年度报告

B.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

C.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

D.协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施

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第5题
下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:A.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计B

下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:

A.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计

B.对本单位及所属单位财务收支情况进行审计

C.对本单位及所属单位内部控制情况进行评审

D.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

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第6题
下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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第7题
(2010年)下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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第8题
下列各项中,属于审计委员会职责的有()。

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

C.对重大的财务报告事项和判断进行复核

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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第9题
根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工工作职责的是()。

A.保持审计的独立性

B.按照分工完成审计任务 如实记录实施的审计工作

C.如实记录实施的审计工作

D.对审计报告提出审理意见

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