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[主观题]

由于审计测试及被审单位内部控制的固有限制,注册会计师依据审计准则进行审计,并不能保证发现所有的错误和舞弊。

提问人:网友daizhijian 发布时间:2022-01-07
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第1题

A. 获取充分适当的审计证据

B. 设计和实施进一步审计程序

C. 识别和评估财务报表重大错报风险

D. 形成正确的审计结论

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第3题

A. 相关服务准则

B. 审计准则

C. 审阅准则

D. 其他鉴证业务准则

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第5题

A、所谓的信息系统是与财务报告相关的信息系统

B、与财务报告相关的信息系统应当与业务流程相适应

C、被审计单位的信息系统是指由自动化程序执行的信息系统

D、自动化程序和控制可能降低了发生无意错误的风险,但是并没有消除个人凌驾于控制之上的风险

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第6题
注册会计师的名片上可以印有姓名、专业资格、职务、社会职务、专家称谓、会计师事务所的地址和标识等。
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第7题
会计师事务所和注册会计师可以宣传或推荐他人产品,但不得因宣传或推荐他人产品或服务而收取佣金,否则将违反注册会计师职业道德的规范。
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第8题
注册会计师在审计时,只要严格遵守中国独立审计准则,保持应有的职业谨慎,就能将会计报表中存在的错误与舞弊揭露出来。
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第9题
如果注册会计师在审计过程中没有尽到应有的职业谨慎,就是欺诈。
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