营业机构运营主管或授权指定人员每日检查以下()内容。
A.原始凭证与记账凭证的相关要素是否一致
B. 差错及异常报单是否按规定处理
C. 收到查询是否及时发出查复
D. 手续费收取是否及时、合规,核算是否正确
A.原始凭证与记账凭证的相关要素是否一致
B. 差错及异常报单是否按规定处理
C. 收到查询是否及时发出查复
D. 手续费收取是否及时、合规,核算是否正确
A.记账凭证与漫游汇款申请书相关要素是否一致
B. 记账凭证与业务清单相关要素是否一致。
C. 差错处理是否符合相关规定。
D. “网内应解汇款及临时存款”专户余额
A.机构负责人
B.运营主管
C.授权人员
D.运营主管指定人员
A.记账凭证与漫游汇款申请书相关要素是否一致
B.记账凭证与业务清单相关要素是否一致。
C.差错处理是否符合相关规定。
D.“网内应解汇款及临时存款”专户余额
A.负责人
B.运营主管
C.指定专人
D.转授权人
A.“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
B. “网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
C. 办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经运营主管审批。
D. 往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
A.“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
B.“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
C.办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经运营主管审批。
D.往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
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